你好,這種情況不需要處理的。
收到一個(gè)提示,“你取得了4張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有4張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅,請(qǐng)按照有關(guān)規(guī)定辦理”,但我認(rèn)證的發(fā)票都正常的,是什么意思呢?
認(rèn)證系統(tǒng)提示本月我獲得了1張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅,請(qǐng)您按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)怎樣查詢到這張紅字發(fā)票?
增值稅發(fā)票綜服平臺(tái)提示本月收到1張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅字發(fā)票在哪里能查詢到,后續(xù)業(yè)務(wù)怎么處理?
本月取得一張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被紅沖,后續(xù)報(bào)稅做賬該如何處理?
在發(fā)票抵扣勾選種彈出本月您取得了一張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這是什么意思?是供應(yīng)商給我們公司開(kāi)了紅字發(fā)票了嗎?
對(duì),有可能是開(kāi)了紅字發(fā)票了
那我怎么查到呢?在哪里查到呢?總該查到是誰(shuí)給我們公司開(kāi)的紅字發(fā)票吧?
這個(gè)你自己是查詢不到的,有可能比如說(shuō)對(duì)方開(kāi)你給你開(kāi)的電子發(fā)票,對(duì)方不能作廢,只能開(kāi)了紅字發(fā)票也會(huì)有顯示的。
認(rèn)證系統(tǒng)里顯示本月取得了一張紅字發(fā)票,那么我現(xiàn)在是申報(bào)上年12月的增值稅,那么12月份的增值稅申報(bào)表不會(huì)受這張紅字發(fā)票的影響吧?
對(duì)? ?這個(gè)是沒(méi)有什么影響的
那他會(huì)影響1月份的增值稅申報(bào)表嗎?
不會(huì)的? 這個(gè)沒(méi)有影響的
我找到了,是一張電子普通發(fā)票,你說(shuō)的意思我什么都不用管它就行了對(duì)嗎?
你的意思是對(duì)方把這張普通發(fā)票沖銷了,對(duì)嗎?
然后又給你們開(kāi)發(fā)票了嗎?