你好,是需要調(diào)整,補提才對,不需要轉(zhuǎn)出。
地產(chǎn)公司銷售部房租前兩年到目前為止會計一直入在了預付賬款里,未進行攤銷,租賃合同簽訂了也沒有交印花稅,房租也去稅局開票?,F(xiàn)在賬務上要如何處理?是把以前的房租到現(xiàn)在目前為止的房租一起轉(zhuǎn)入長期待攤費用里,然后根據(jù)到目前為止的租賃費一起一次性攤銷進銷售費用里面還是該如何處理?還有稅務上存在什么樣的風險,該如何處理?
審計時發(fā)現(xiàn)進入長期待攤費用的房屋修繕費未按規(guī)定進行攤銷是否需要轉(zhuǎn)出,如何賬務處理?
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計提直接繳納對嗎 1.繳納社保 借:長期待攤費用-開辦費-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費用-開辦費-工資 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時候再轉(zhuǎn)到管理費用/銷售費用,進行分期攤銷 借:管理費用/銷售費用 貸:長期待攤費用
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計提直接繳納對嗎 1.繳納社保 借:長期待攤費用-開辦費-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費用-開辦費-工資 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時候再轉(zhuǎn)到管理費用/銷售費用,進行分期攤銷 借:管理費用/銷售費用 貸:長期待攤費用
如果是借用母公司的辦公用房,借母公司錢去裝修這個辦公用房,像這種是①入長期待攤費用?②會計分錄如何寫?③裝修費用的進項票是否可以抵扣?④借用母公司辦公用房這種是否違規(guī)?是否需要雙方約定個合同啥的?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
你是什么行業(yè)呢,確認 再做賬務處理
按照房屋的剩余使用壽命計算攤銷額,還是說怎么確定攤銷期限
確認一下你是什么行業(yè)?你這個房子是公司的房子是嗎?老師才確認怎么攤銷
自來水公司的廠房修繕
你上面的題目是修繕費
我去給自來水公司做審計的
你攤銷是只爭對修繕攤銷,應不進入房屋的成本,直接進入管理費即可。借管理費用-修繕費 貸 長期待攤費用
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利