同學(xué)你好 對(duì)的 必須要打的
老師我們是建筑公司,關(guān)于農(nóng)民工工資有一半是沒有通過我們基本戶打的,一半是總包直接打給農(nóng)民工的,那開票給我們的時(shí)候要可以要全部的票嗎?還是只能要從我們賬上出去的票?
我們給一個(gè)公司開勞務(wù)票,通常都是他們把款打到我們公戶上,然后我們?cè)侔l(fā)工資出去。這樣開票時(shí)的應(yīng)收賬款就平了?,F(xiàn)在對(duì)方不給我們公戶打款,他們直接發(fā)給農(nóng)民工,這樣可以嗎?那應(yīng)收賬款怎么平?
老師,就是我們公司是勞務(wù)公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項(xiàng)目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應(yīng)該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個(gè)農(nóng)民工專用戶,這個(gè)錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),這種要怎么做賬,
老師,我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,今年開了100多萬的勞務(wù)票給分包方。但總包那邊直接把錢打給農(nóng)民工了,我們這邊賬怎么做?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
我是一家建筑企業(yè),開給總承包方發(fā)票后對(duì)方把農(nóng)民工工資扣下來通過農(nóng)民工賬戶支付,把剩余的工程款打給我們公司賬上,這農(nóng)民工工資屬于我們的成本嗎?我們直接做人工成本還是通過勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票進(jìn)來做成本呢?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫(kù)了20多萬,2025年該怎么處理
請(qǐng)問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤(rùn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤(rùn)收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?