你好同學(xué),這個應(yīng)收賬款的話是針對咱的收入的,可以把所有的收入的發(fā)票咱列出來,然后找到對應(yīng)的回款的單據(jù),然后核對一下,看看這個應(yīng)收賬款的差額到底是多少。
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
混凝土這個行業(yè)的話,他是一個月跟客戶對一次賬,客戶付多少錢,我們就開多少,有可能這個月打了20萬的混凝土,但我只確認了10萬的應(yīng)收賬款,我直接借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸原材料10萬,但我進銷存系統(tǒng)導(dǎo)出來的是打20萬混凝土所耗用的原材料,而且進銷存系統(tǒng)是按照月末一次加權(quán)平均法算的,我沒有確認收入的10萬耗用的原材料放到哪個科目里呀,如果沒確認收入的耗用的原材料不做賬的話,跟進銷存系統(tǒng)又對不上 ,
老師 有沒有應(yīng)收賬款的辯證方法 我算應(yīng)收賬款余額算不對 系統(tǒng)是13.9萬 我是期初2萬系統(tǒng)金額加上銷售1528萬收回1440萬 得出應(yīng)收是90.6萬 我有什么沒考慮到的嗎 業(yè)務(wù)簡單 其他收入不走應(yīng)收
老師 我們公司是做美團優(yōu)選的,公司有兩個老板,我們每月是由美團系統(tǒng)上結(jié)算 還要上傳員工工資 最后打進我們公司的金額就是結(jié)算金額-員工工資之后剩下的金額,現(xiàn)在我們上傳的員工工資金額大于結(jié)算金額,超出的部分由我們公司充錢進系統(tǒng),系統(tǒng)最后再發(fā)工資,老師你幫我看下我的分錄對不對,另外還有一個問題 就是由公司充進系統(tǒng)的錢 這個錢是不是不應(yīng)該算在利潤里,應(yīng)該由兩個老板來承擔?(我做的內(nèi)賬)(我們這個月系統(tǒng)結(jié)算款6萬,工資7萬,需要我們充值1萬后系統(tǒng)才能發(fā)工資) 借:應(yīng)收賬款-美團 6萬 貸:主營收6萬 借:銷售費用- 工資 7萬 貸:應(yīng)收賬款-美團 7萬 借:應(yīng)收賬款-美團 1萬 貸:銀行存款 1萬
老師好,這么晚打擾了。我想問下1、企業(yè)1月到5月都沒有銷售,但是收到A企業(yè)和B企業(yè)的打款,是不是就應(yīng)該記入預(yù)收賬款? 2、6月有銷售100萬給B企業(yè),但是對方本月打款只打了18萬5千。這18萬5千是不是記入應(yīng)收賬款? 但是這時候財務(wù)報表上顯示B企業(yè)的應(yīng)收賬款還有81萬5千,因為B企業(yè)1~5月有打款,我記得預(yù)收賬款,顯示有104萬。這個應(yīng)該怎么操作啊?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我已經(jīng)把應(yīng)收的回款跟系統(tǒng)的回款單配比好了 差不多1440這個金額是對的
期初只有2萬多 也不算是重大因素
那咱可以金額不大的話,可以直接調(diào)整,如果說不需要再一筆一筆的核對了,直接把這個往來科目轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。