你好,沒(méi)有發(fā)放工資的月份做零申報(bào)就行了。
這月申報(bào)上月個(gè)稅,報(bào)表做賬當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)放工資,月末最后一天發(fā)工資了,也沒(méi)做進(jìn)7月份賬和報(bào)表里,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅按照0申報(bào)還是工資表發(fā)放申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司發(fā)放工資不是按照月份發(fā)放,在沒(méi)有發(fā)放工資的月份申報(bào)個(gè)稅是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅還是0申報(bào)
老師,公司申報(bào)個(gè)稅,我一個(gè)同事說(shuō)11月計(jì)提11月份工資,12月份發(fā)放11月工資,1月申報(bào)時(shí)申報(bào)是11月份實(shí)際發(fā)放的工資。不太明白
有個(gè)員工這個(gè)月發(fā)放11月份工資,現(xiàn)在離職發(fā)放12月工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?申報(bào)一次,還是12月份的工資放到2月申報(bào)?
工資是次月發(fā)放模式 但是因?yàn)橐咔榫蛹遥?2月份沒(méi)有發(fā)放11月份工資。拖到1月份發(fā)了。這樣我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)??按照0申報(bào)?還是說(shuō)我該申報(bào)申報(bào),只是這個(gè)月發(fā)放?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
但是之前個(gè)稅已經(jīng)核算完了,工資發(fā)放流程也走完提交到銀行了,只是領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有最后確認(rèn)付款,如果按照0申報(bào),加上跨年,就出現(xiàn)稅額差異了。這樣我們能不能按照之前算的金額申報(bào)?
是的,如果怕不一樣了就先申報(bào)了。