確實是10月份那會收款的嗎
老師,請問一下,我現(xiàn)在理公司以往年度的賬,有10萬左右掛的預收款,我現(xiàn)在要補報收入,補在6月份上個季度,因為這個月我們申請了一般納稅人,下個月生效,下個月補就要交稅了,請問怎么補?是直接在電子稅務局改報表補就可以了嗎
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,10月如果發(fā)票開超了是在明年1月報完第四季度的增值稅再升為一般納稅人嗎嗎?也就是說10月,11月,12月這三個月如果還是開超了,但是依然能夠享受小規(guī)模的那個優(yōu)惠。是不是這樣?@實操班主任欣欣老師?
老師,您好,想問一下,就是我是從10月份申請為一般納稅人的,所以11月份按照一般來做賬了,現(xiàn)在在做10月份的賬(10月份還是按照小規(guī)模的),10月份銷售額小于15萬,所以免稅的,但是我忘記做把應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者其他收益里面了,我做到11月份的賬里面可以嘛
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票,并且是按照一般人補開的發(fā)票,這種情況我需要怎么辦,并且在這里您回答完我之后我沒法回復您,只能重新提交問題,不知道為什么,
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
不是的老師 是2021年 2022年一部分
小規(guī)模期間的,補了的話也不需要交稅,升級為一般納稅人后的需要
因為比較少 基本上都是一年一對賬 2021年普票稅率1% 2022年4月到10月的(小規(guī)模) 普票是免增值稅的 如果全部做到現(xiàn)在 都是6%稅率了 想請教下 如果遇見這種該怎么處理
按照期限,啥時候收款,補那個期間對應的稅率
老師 可是2021年早就過去了 不能去改增值稅報表吧 而且也沒多少 2021年的年報 匯算清繳 什么都結(jié)束了 動一下牽動全身
可以改,就是比較麻煩,你如果不想改的話,就全部坐在2022年
明白了老師,就是說可以全部做到10月份是嗎,就去改下10月增值稅報表就行,這個還算簡單,就是想問有風險嗎
嗯對,這個是沒風險的