你好;? ? ? 你是開錯了。? 如果跨月了。 你就 先報稅; 之后在紅沖? ??
老師好,我10月份開的發(fā)票打印歪了當時紙票作廢了,忘記在系統(tǒng)上點作廢了,現(xiàn)在怎么辦?
老師,12月份開了一張紙質(zhì)版普票,金額8700元,發(fā)票2聯(lián)都在我這呢,作廢了,開票系統(tǒng)忘了作費,怎么辦。
老師請問我這個月銷售發(fā)票有一張紙質(zhì)版作廢了,開票系統(tǒng)沒作廢,這個月正常做賬,下個月沖回來
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
老師,現(xiàn)在開普票,小規(guī)模納稅人,還是開免稅嗎
1;目前沒有文件出來 ;2.但是個別地方稅務(wù)局是說的可以延續(xù)開免稅; 你咨詢以當?shù)囟悇?wù)局要求為準?? ?
老師,就是我這張紅沖的發(fā)票,我們是季報增值稅,比如2023年第一季度銷售10000元,紅沖9000,那我一季度申報增值稅就是1000元,對嗎
你好;? ?1季度 報1000元 金額; 對的??
老師,那我如果一季度銷售額5000元,開了一張紅沖9000元,這個怎么申報增值稅呢
?你好; 那就是-4000 了。? 你報負數(shù)4000? ?
老師,負數(shù)也能申報通過嗎
你好; 不好說; 有的地方系統(tǒng)不讓負數(shù)的 ;? 如果負數(shù)不讓報; 就得去大廳報? ?
老師,就是我這張作廢發(fā)票,我12月份做賬,1月份紅沖的原始單據(jù)是啥,就是作廢的這張發(fā)票的第二聯(lián)放到哪里去
你好;? ? ? ? ? ?第二聯(lián)紅沖的 做到紅字分錄? 附件去??