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老師,請問公司前面幾個季度都交了企業(yè)所得稅,12月份一下子虧損了,為了避免退稅麻煩 可以做點(diǎn)營業(yè)外收入提高利潤嗎?

2023-01-05 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-05 09:47

不能虛增收入的哈,按真實(shí)的交易做賬

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快賬用戶4318 追問 2023-01-05 09:48

那要是退稅的話不是要查賬什么的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 09:55

怕啥呢?只要沒做假賬

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快賬用戶4318 追問 2023-01-05 09:57

1月份會有退稅,可以做在12月份里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 10:01

你12月如實(shí)做賬就是了哈

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不能虛增收入的哈,按真實(shí)的交易做賬
2023-01-05
同學(xué) 可以的 同學(xué) 可以用以前年度虧損彌補(bǔ).
2022-09-22
您好,既然彌補(bǔ)了虧損就不用交稅,也就不用計(jì)提了。
2021-01-11
你好 有利潤時是先用稅前利潤補(bǔ)虧損后再有利潤才交所得稅 要是預(yù)交時稅款交多了可以申請 退稅?
2020-12-31
你好;? ?你申請退稅即可; 1000多 一般是沒有問題的; 不會查賬的;? 你真實(shí)的數(shù)據(jù)不用擔(dān)心; 直接申請退稅即可? ?
2023-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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