不能虛增收入的哈,按真實(shí)的交易做賬
老師:您好!公司這個季度把一些應(yīng)付賬款調(diào)整為營業(yè)外收入,有了利潤,想問一下老師,這部分利潤可以在企業(yè)所得稅季報(bào)的時候用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
老師,請問公司前面幾個季度都交了企業(yè)所得稅,12月份一下子虧損了,為了避免退稅麻煩 可以做點(diǎn)營業(yè)外收入提高利潤嗎?
老師你好,請問一下我們年二季度預(yù)繳了二萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年終匯算清繳公司虧損了要退稅,可以不用退稅嗎就讓錢在里面23年有利潤再交
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?高新企業(yè)加計(jì)扣除一減直接虧損兩萬多萬
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報(bào)表及所得稅,不更改季度報(bào)表及所得稅嗎?如果季度報(bào)表不更改 最新一期季報(bào)可以直接使用新報(bào)表嗎,前后不一致會怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購買方寫了個人 沒有寫單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計(jì)算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財(cái)務(wù)主管說中級會計(jì)上的東西根本用不到,說考了有什么用,能解決公司的問題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個體戶申報(bào)個人所得稅經(jīng)營所得時的營業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來申報(bào)?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對不對
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無票收入,當(dāng)時手動把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計(jì)算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
那要是退稅的話不是要查賬什么的嗎?
怕啥呢?只要沒做假賬
1月份會有退稅,可以做在12月份里嗎?
你12月如實(shí)做賬就是了哈