季度45萬以內的在第十欄里面填寫,超過的全部都在第12行里面填寫,然后再去填寫減免明細表最后一行。免稅的和3%的一塊
小規(guī)模納稅人開專票有200萬普票有2萬,請問開的普票申報增值稅的時候可以免稅嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,4到12月的普票都是免增值稅的,可是有幾筆發(fā)票退回來,沖紅,造成增值稅為負2000,申報的時候,怎么申報呢,負數申報不了
老師 小規(guī)模普票是免的 現在有紅沖第一季度百分之一稅率的發(fā)票 這申報的時候怎么申報呢
老師,小規(guī)模納稅人報增值稅的時候,我系統(tǒng)開票的是按5%開的普通發(fā)票,到申報表是按3%免稅額,申報的時候比對不通過,這個要怎么辦
老師好,小規(guī)模企業(yè)申報增值稅的時候 普票有免稅的 也有3%的普票 這個怎么申報
老師您好,我司收到一筆管委會發(fā)的24年促進經濟高質量發(fā)展若干扶持政策兌現經費,這筆錢我們需要交那些錢
你好 這筆業(yè)務我沒有任何頭緒 不會做 請您詳細講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿型公司,剛剛做了登記及備案?,F在收到了稅務局如下的通知“為進一步規(guī)范出口企業(yè)預繳申報管理,稅務總局發(fā)布《國家稅務總局關于優(yōu)化企業(yè)所得稅預繳納稅申報有關事項的公告》(2025年第17號),自2025年10月1日起施行。請您及時查看,確保企稅預繳申報合規(guī)性,感謝您的配合?!? 請問老師,這個是不是就是指10月報稅期的企業(yè)所得稅預繳申報表?
什么時候會產生預交增值稅,連鎖藥店業(yè)務
小微企業(yè)如果業(yè)務招待費和福利費超過扣除比例,當年利潤是負數,所得稅匯算的時候需要調增加嗎?
老師,請問下,公司電費發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產量?
老師,分管稅務那邊通知我們說2022年的企業(yè)所得稅應納稅所得額卡290多萬了,有風險疑點,我們需要從哪些方面來自查呢
如果企業(yè)當年利潤為負數,當年的捐贈支出可以稅前扣除嗎?
公司購入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開普票64萬了,今天讓開一張29萬的發(fā)票,發(fā)票還沒開錢已經到賬了,是這個季度開合適,還是放到10月份開合適?
是不是 就是普票不管開免稅的還是開了3%的 最后都是不用交稅的
對的,是的,是這么做的。
老師,老師 在問下 現在23年1月開始 是不是加計扣除 10% 15%已經沒有了
目前新的政策沒有出來
2023年的政策都還沒有出來的。
老師,比如季度開票沒有超過45萬,銷售額填寫在小微企業(yè)那欄,底下會自動跳出3%稅額的數據 這個是不是不用管得,附表也不要填寫的只有超出45萬 填寫在12欄,附表才要填寫
免稅的稅額需要帶著的,這個免稅的稅額就應該填寫。
嗯,沒超45萬 就不用填寫附表的 對吧
對的,是的,不需要填寫的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。