同學(xué)你好 按照負(fù)數(shù)申報(bào)為什么申報(bào)不了 開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎
老師你好,小規(guī)模專票9月份開(kāi)了紅字發(fā)票,第三季度申報(bào)的時(shí)候增值稅為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么申報(bào)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票都是負(fù)數(shù),填報(bào)增值稅申報(bào)表填不了負(fù)數(shù)怎么辦
老師你好,我們小規(guī)模納稅人,因?yàn)槠掌?%開(kāi)成了3%所以今年前幾個(gè)月的發(fā)票在12月沖紅重開(kāi),現(xiàn)在申報(bào)增值稅正負(fù)相加變成了免稅銷售額,再加上之前有2%免稅實(shí)際只交了1%的稅,這種情況該怎么申報(bào)呢
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬(wàn)多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒(méi)有再開(kāi)其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,其他免稅額填寫負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報(bào)?
老師好,小規(guī)模納稅人,4到12月的普票都是免增值稅的,可是有幾筆發(fā)票退回來(lái),沖紅,造成增值稅為負(fù)2000,申報(bào)的時(shí)候,怎么申報(bào)呢,負(fù)數(shù)申報(bào)不了
老師你好,我想問(wèn)下我這個(gè)開(kāi)票名稱對(duì)嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒(méi)有達(dá)到60%可以申報(bào)嗎?申報(bào)后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤(rùn)負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),交22年的所得稅會(huì)影響24年的未分配利潤(rùn)嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開(kāi)發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開(kāi)票的收入那個(gè)是不開(kāi)票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開(kāi)票的就是無(wú)票啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)1個(gè)人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請(qǐng)問(wèn)免抵退稅核銷后還能申請(qǐng)退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒(méi)有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請(qǐng)問(wèn)老師怎么驗(yàn)舊啊
在稅務(wù)局官網(wǎng)可以申請(qǐng)嗎
同學(xué)你好 是電子稅局申報(bào)的