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我們這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的那個(gè)是十月份跟11月份的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。會(huì)計(jì)分錄你能幫我看一下對(duì)不對(duì)?還有,我們這個(gè)月的話,進(jìn)項(xiàng)是,大于那個(gè)銷項(xiàng)的,而且進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后,我們還有期末留底稅額。 我們10月11月商品在當(dāng)月都銷售了的

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我們10月11月商品在當(dāng)月都銷售了的
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我們10月11月商品在當(dāng)月都銷售了的
2023-01-04 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 21:00

您好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄正確的 請(qǐng)問(wèn)您12月份 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅額都結(jié)平了嗎?

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快賬用戶1905 追問(wèn) 2023-01-04 21:02

轉(zhuǎn)出的這家公司后面沒有開票,我們12月的進(jìn)項(xiàng)是其他供應(yīng)商

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-04 21:03

后面月份還會(huì)補(bǔ)開就可以了 年末的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目都要結(jié)平的

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您好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄正確的 請(qǐng)問(wèn)您12月份 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅額都結(jié)平了嗎?
2023-01-04
同學(xué)你好 如果當(dāng)月沒有留抵,事不需要往應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里轉(zhuǎn)的
2023-01-04
您好 請(qǐng)問(wèn)您的會(huì)計(jì)分錄在哪里啊
2023-01-04
您好,是的,不管正負(fù),按余額方向把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,保證進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額是0
2023-09-28
這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。 一、關(guān)于留抵退稅后的處理 留抵退稅后,企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理,可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管,若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作,可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行,如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等,而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 二、合規(guī)的處理方式 企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。 如果老板希望每月繳納一定增值稅,可以從業(yè)務(wù)角度考慮,如合理安排采購(gòu)和銷售時(shí)間,控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等,以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況,但不能通過(guò)不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來(lái)達(dá)到目的。
2024-09-04
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