你好,對(duì)方紅沖了之后,你再紅沖之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后你再做發(fā)票的就可以的。
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因?yàn)楣咎幱诨I建期,所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,重新讓對(duì)方開(kāi)具一張一月份的專(zhuān)票,那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
你好老師,去年10月我公司一筆憑證為借:管理費(fèi)1000元 應(yīng)交稅費(fèi)60 貸銀行存款1060 今年2月對(duì)方紅沖了這筆專(zhuān)票改成普票金額為1060,發(fā)票已重開(kāi),我現(xiàn)在做賬怎么處理,不用以前年度損益科目調(diào)整
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來(lái)款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來(lái)賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
上個(gè)月有一筆管理費(fèi)用收到的發(fā)票發(fā)現(xiàn)抬頭錯(cuò)誤,需重開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)如何處理?
發(fā)現(xiàn)上個(gè)月一筆管理費(fèi)用發(fā)票抬頭錯(cuò)誤,對(duì)方已同意重新開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)記賬上怎么處理,需要把該筆管理費(fèi)用調(diào)整為往來(lái)科目嗎
滴滴順風(fēng)車(chē)沒(méi)有發(fā)票,只有行程單,匯算清繳可以扣除嗎
咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,員工的底薪,前2個(gè)月是試用期3000,2個(gè)月夠轉(zhuǎn)正底薪4000,假如2月9號(hào)入職,4月9號(hào)正好2個(gè)月。那我給他們算轉(zhuǎn)正.按5月份算還是4月份算! 公司新成立,沒(méi)有規(guī)定!
我公司給對(duì)方公司多開(kāi)具發(fā)票2000萬(wàn),現(xiàn)在被查了,法院要求交稅?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)廚房設(shè)備屬于固定資產(chǎn),折舊多少年呢
老師,調(diào)賬說(shuō)明需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
給房主付的房租,不給開(kāi)發(fā)票,這塊兒我怎么做賬?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,我去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,有票,現(xiàn)在算下來(lái)要繳所得稅,不想交所得稅,這個(gè)怎么處理了
請(qǐng)問(wèn)電腦版網(wǎng)銀支付需要提前下載什么軟件?
工程建設(shè)有限公司稅率是
老師您好,城市維護(hù)建設(shè)稅,上個(gè)月多計(jì)提了0.12,這個(gè)月怎么作做平,告訴我一下分錄,謝謝