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你好老師,去年10月我公司一筆憑證為借:管理費(fèi)1000元 應(yīng)交稅費(fèi)60 貸銀行存款1060 今年2月對(duì)方紅沖了這筆專票改成普票金額為1060,發(fā)票已重開,我現(xiàn)在做賬怎么處理,不用以前年度損益科目調(diào)整

2021-03-01 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-01 13:08

同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶2507 追問 2021-03-01 13:10

新會(huì)計(jì)準(zhǔn)備,沒有退款就是銷售方把票面含稅金額為1060的專票修改成票面金額為1060的普票,去年10月我已做了進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證,現(xiàn)在2月我公司協(xié)助開票方紅沖了去年那個(gè)專票重新開好了普票給我公司(購買方 )

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齊紅老師 解答 2021-03-01 13:21

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的哦

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快賬用戶2507 追問 2021-03-01 13:21

老師,賬務(wù)處理具體怎么做,您還沒回答問題

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齊紅老師 解答 2021-03-01 13:28

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 收到普票之后 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶2507 追問 2021-03-01 13:29

老師,沒有過度科目,10月做賬的科目就是:借:管理費(fèi)用 1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅30 貸:銀行存款

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快賬用戶2507 追問 2021-03-01 13:32

2月已在開票系統(tǒng)對(duì)10月那張專票進(jìn)行紅沖處理并重新開了一張票面相等的普票,現(xiàn)在2月我怎么進(jìn)行具體會(huì)計(jì)科目賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2021-03-01 13:42

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)1000 借銀行存款 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出30 然后根據(jù)收到的普票做 借管理費(fèi)用1030 貸銀行存款1030

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快賬用戶2507 追問 2021-03-01 13:45

老師,您寫的借:第一筆負(fù)數(shù)的憑證錯(cuò)了吧 借貸金額不平了

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齊紅老師 解答 2021-03-01 13:54

咩有呀 借方銀行存款是1030

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快賬用戶2507 追問 2021-03-01 13:58

老師 你看看你上面寫的 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)1000 借:銀行存款 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出30

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齊紅老師 解答 2021-03-01 14:03

你上面也沒寫數(shù)字的哦 我根據(jù)你給的分錄來寫的

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快賬用戶2507 追問 2021-03-01 14:04

1點(diǎn)6分有寫金額呀老師

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齊紅老師 解答 2021-03-01 14:11

我是根據(jù)你1.29分的那個(gè)給你寫的分錄 都帶數(shù)據(jù)那就是 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)1000 借銀行存款1030 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出30 然后根據(jù)收到的普票做 借管理費(fèi)用1030 貸銀行存款1030

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同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-03-01
借其他應(yīng)收款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-02-26
你好,今年紅沖發(fā)票的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
2023-01-31
你好,同學(xué) 如果未來不付款,現(xiàn)在核銷余額的話,要沖掉的,用以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-12
您好,直接沖紅今年的管理費(fèi)用維修費(fèi)(調(diào)去年還要去更正申報(bào),麻煩),通過調(diào)整以前年度,那么會(huì)計(jì)分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 -1834.86 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費(fèi)用維修費(fèi),那么會(huì)計(jì)分錄又是 借管理費(fèi)用維修費(fèi)-1834.86應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對(duì)方退錢他會(huì)把這個(gè)發(fā)票紅沖的,到時(shí)會(huì)讓咱配合申請(qǐng) 紅字開票信息表的。
2023-09-02
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