你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
作業(yè)活動 作業(yè)1 第一章 資料:某有限責(zé)任公司(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 (1)企業(yè)分別收到投資者240000元投資款,款項已存入銀行; (2)購入原材料, 價款為10000元,增值稅稅率13%,已驗收入庫,以銀行存款支付; (3)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料90 000元,生產(chǎn)乙 產(chǎn)品領(lǐng)用材料80 000元 ; (4)生產(chǎn)車間購買辦公用品5000元,以現(xiàn)金支付; (5)以現(xiàn)金1000元支付廠部辦公費; (6)計提本月固定資產(chǎn)應(yīng)計折舊11000元,其中車間固定資產(chǎn)應(yīng)計折舊5000元,管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)計折舊6000元; (7)分配制造費用10000元,其中甲產(chǎn)品成本5000元,乙產(chǎn)品成本5000元。 (8)本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工并驗收入庫; (9)企業(yè)銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價80元,增值稅稅率13%,貨款收存銀行; (10)銷售給紅星廠乙產(chǎn)品900件,每件售價50元,增值稅稅率13%,貨款未收到; (11)結(jié)轉(zhuǎn)已售甲乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,其中甲產(chǎn)品60000元,乙產(chǎn)品30000元; (12)以銀行存款支付本月銷售甲乙產(chǎn)品的銷售費用10000元。
(1)1日,出售甲產(chǎn)品400件,每件售價200元,增值稅率13%。產(chǎn)品已發(fā)出,款項已收存銀行。(2)4日,按合同向杭州百貨公司出售乙產(chǎn)品100件,每件售價600元,增值稅率13%。貨款尚未收到。(3)10日,收到杭州百貨公司支付的乙產(chǎn)品貨款和增值稅款,存入銀行。(4)6日,根據(jù)購銷合同規(guī)定,向蘭月亮公司預(yù)收貨款54240元,款已收存銀行。(5)15日,向蘭月亮公司發(fā)出乙產(chǎn)品80件,每件售價600元,增值稅額為6240元。(6)18日銷售A材料一批,售價8000元,增值稅1040元,款項已收存銀行。A材料的實際成本為6000元。(7)25日以銀行存款支付展銷費4000元。(8)結(jié)算本月份銷售機構(gòu)職工工資10000元,職工福利費1400元。(9)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月已售產(chǎn)品成本。其中甲產(chǎn)品加權(quán)平均單位成本為100元,乙產(chǎn)品為400元。(10)計算已銷甲產(chǎn)品應(yīng)交消費稅,消費稅稅率為10%。,,,會計分錄
作業(yè)活動作業(yè)1第一章資料:某有限責(zé)任公司(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)企業(yè)分別收到投資者240000元投資款,款項己存入銀行;(2購入原材料,價款為10000元,增值稅稅率13%,已驗收入庫,以銀行存款支付;(3)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料90000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元;(4)生產(chǎn)車間購買辦公用品5000元,,以現(xiàn)金支付;(5)以現(xiàn)金1000元支付廠部辦公費;(6計提本月固定資產(chǎn)應(yīng)計折1日11000元,其中車間固定資產(chǎn)應(yīng)計折1日5000元,管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)計折1日6000元;(7)分配制造費用10000元,其中甲產(chǎn)品成本5000元,乙產(chǎn)品成本5000元。(8)本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工井驗收入庫;(9)企業(yè)銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價80元,增值稅稅率13%,貨款收存銀行;(10)銷售給紅星廠乙產(chǎn)品900件,每件售價50元,增值稅稅率13%,貨款未收到;(11)結(jié)轉(zhuǎn)己售甲乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,其中甲產(chǎn)品60000元,乙產(chǎn)品30000元;(12以銀行存款支付本月銷售甲乙產(chǎn)品的銷售費用10000元。
2、3日,收到甲投資單位投入新機器一臺,價值180000元。3、5日,從倉庫領(lǐng)用28000元甲材料,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用18000元,車間一般耗用10000元。4、6日,購進甲材料200噸,買價20000元,進項增值稅為2600元,全部用銀行存款支付,材料已入庫。5、9日,收到前欠貨款500000元,存入企業(yè)開戶銀行。6、11日,銷售一批A產(chǎn)品,售價32000元,增值稅銷項稅額4160元,款項未收到。7、12日,以銀行存款3000元支付產(chǎn)品廣告費用。
2、3日,收到甲投資單位投入新機器一臺,價值180000元。3、5日,從倉庫領(lǐng)用28000元甲材料,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用18000元,車間一般耗用10000元。4、6日,購進甲材料200噸,買價20000元,進項增值稅為2600元,全部用銀行存款支付,材料已入庫。5、9日,收到前欠貨款500000元,存入企業(yè)開戶銀行。6、11日,銷售一批A產(chǎn)品,售價32000元,增值稅銷項稅額4160元,款項未收到。7、12日,以銀行存款3000元支付產(chǎn)品廣告費用。
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
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扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會計小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時應(yīng)該開具配送費發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號的建筑公司,他們是每個項目單獨報稅嗎?
老師請問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計提部分,記賬在24年1月 借管理費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項目合作分得的利潤,會計準(zhǔn)則制度下入什么會計科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會計繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?