2借固定資產(chǎn)180000 貸實收資本180000
1日,收回前欠貨款35100元,款項已存銀行。2、2日,購入甲材料一批,價款50000元,進項稅額6500元,運費500元,增值稅45元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。3、3日,廠部張平預借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付4、4日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,共計46800元,其中用于A產(chǎn)品生產(chǎn)32000元,B產(chǎn)品11000元,車間一般消耗3800元。5、5日,以銀行存款8190元償還前欠材料款。6、6日,以現(xiàn)金1200元支付廠部購辦公用品款。7、9日,向銀行借人利率6%,期限為90天的短期借款50000元。8、11日,購進不需安裝的機器一臺,買價60000元,支付運費500元,進項稅額7800元,均以銀行存款付訖。9、13日,張平出差歸來,報銷差旅費2460元,不足部分以現(xiàn)金補付。10、15日,銷售材料,價款100000元,稅款13000元,款項已收妥并存人銀行。11、17日,以銀行存款支付廣告費2800元。12、21日,銷售產(chǎn)品280000元,貨已發(fā)出,款項尚未收到,產(chǎn)品增值稅稅率均為13%。13、31日,分配本月工資費用56000元。其中,A產(chǎn)品生產(chǎn)工人
一、廣州文衛(wèi)家具有限公司為增值稅一般納稅人,20x年6月份發(fā)生下列的經(jīng)濟業(yè)務(一)根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄(共83分)1、1日,收到甲公司投資單位投入新機器一臺,價值10000元,增值稅稅額1300元。(2分)2、2日,收到華光工廠還來前欠貨款100000元,存入銀行。(2分3、2日,倉庫發(fā)出甲材料2000元,其中:A產(chǎn)品耗用900元,B產(chǎn)品耗用900元,車間一般耗用200元(2分)4、3日,倉庫發(fā)出乙材料2噸,每噸300元,全部用于A產(chǎn)品生產(chǎn)。(2分信購進甲材料200噸,價款總計0000元,5、3日,增值稅1950元;共支付運費3500元(運費按增值稅600元:購進乙材料50噸,價款15000元部用銀行存款支付,材料尚未到達。(2分)6、4日,用銀行存款繳納上月增值稅2500元城建稅175元,教育費75元,地方教育費50,印花元(2分)7、4日,上述3日所購甲、乙材料到達企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)驗收入庫材料成本。(2分)8、5日,從工商銀行借入3個月短期借款150000元,存入開戶銀行。(2分)9、6日,購進乙材料10噸,價款3000元,增值稅稅額390元,材料未
2、3日,收到甲投資單位投入新機器一臺,價值180000元。3、5日,從倉庫領(lǐng)用28000元甲材料,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用18000元,車間一般耗用10000元。4、6日,購進甲材料200噸,買價20000元,進項增值稅為2600元,全部用銀行存款支付,材料已入庫。5、9日,收到前欠貨款500000元,存入企業(yè)開戶銀行。6、11日,銷售一批A產(chǎn)品,售價32000元,增值稅銷項稅額4160元,款項未收到。7、12日,以銀行存款3000元支付產(chǎn)品廣告費用。
2、3日,收到甲投資單位投入新機器一臺,價值180000元。3、5日,從倉庫領(lǐng)用28000元甲材料,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用18000元,車間一般耗用10000元。4、6日,購進甲材料200噸,買價20000元,進項增值稅為2600元,全部用銀行存款支付,材料已入庫。5、9日,收到前欠貨款500000元,存入企業(yè)開戶銀行。6、11日,銷售一批A產(chǎn)品,售價32000元,增值稅銷項稅額4160元,款項未收到。7、12日,以銀行存款3000元支付產(chǎn)品廣告費用。
4、6口,購進中材科2UU噸,頭價2UU00元,進項增值稅為2600元,全部用銀行存款支付,材料已入庫。5、9日,收到前欠貨款500000元,存入企業(yè)開戶銀行。6、11日,銷售一批A產(chǎn)品,售價32000元,增值稅銷項稅額4160元,款項未收到。7、12日,以銀行存款3000元支付產(chǎn)品廣告費用。8、18日,從銀行提取現(xiàn)金80000元。9、20日,銷售材料一批,售價20000元,銷項增值稅2600元,收到貨款15000,存入銀行。7/810、結(jié)轉(zhuǎn)20日的銷售材料成本17000元入其他應用打開
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
3借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品18000 制造費用10000 貸原材料28000
4借原材料20000 應交稅費應交增值稅進稅2600 貸銀行存款22600
5借銀行存款500000 貸應收賬款500000
6借應收賬款36160 貸主營業(yè)務收入32000 應交稅費應交增值稅銷項稅4160
7借銷售費用3000 貸銀行存款3000