查看海關(guān)商品編碼的特殊商品標(biāo)識(shí)確認(rèn): 1、特殊商品標(biāo)識(shí)是“1”的,那就是屬于禁止出口或出口不退稅的商品,需要視同內(nèi)銷(xiāo)征稅; 2、特殊商品標(biāo)識(shí)是“2”的,那就屬于免稅商品,適用免稅不退稅政策。
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅科那說(shuō)開(kāi)的不對(duì),讓把發(fā)票退回從新開(kāi),這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來(lái)退稅科又把錯(cuò)誤發(fā)票的退稅流程審批通過(guò)了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了,報(bào)稅的時(shí)候如何申報(bào)
老師您好 我公司是建筑一般納稅人 收到退還之前核定征收年度外地預(yù)繳企業(yè)所得稅 現(xiàn)在公司已改為查賬征收 如何做賬如何匯算申報(bào)
老師,您好!已有出口,本公司是生產(chǎn)型企業(yè),代理機(jī)構(gòu)備案出口退稅備案成外貿(mào)型退稅了?,F(xiàn)在不能退稅,要如何處理呢?
老師,您好,外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)退稅時(shí),碰到說(shuō)征免類(lèi)型寫(xiě)著是征稅,這種如何處理呢?
您好,老師請(qǐng)教一下,如果生產(chǎn)型企業(yè)兼營(yíng)外貿(mào)型,請(qǐng)問(wèn)是不是可以既申報(bào)生產(chǎn)型的免抵退,又要申報(bào)如何申報(bào)外貿(mào)型的免退稅?
我們與甲方簽訂清包工項(xiàng)目合同,清包工只能入人工工資嗎,施工過(guò)程發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 能入成本嗎
在講固定資產(chǎn)時(shí)。資產(chǎn)能帶來(lái)利益。注塑機(jī)是能帶來(lái)利益的。電風(fēng)扇和打印機(jī)為什么能帶來(lái)利益?電風(fēng)扇為什么能產(chǎn)生利益。這里的利益是指的是錢(qián)嗎?
老師其他應(yīng)收款貸方余額:-27711.04,借方本期發(fā)生額50003.65,貸方發(fā)生額54917.03 其他應(yīng)付款期初余額-3646184.95借方發(fā)生額2478381.59貸方發(fā)生額4100776.42 老師怎么調(diào)整其他應(yīng)收款呀
如果開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票對(duì)方不繳納稅款,這種對(duì)代扣代繳的申報(bào)單位有影響不?老師
老師,收到一筆美元預(yù)收款,記賬匯率是統(tǒng)一的第一個(gè)工作日匯率還是?
老師,本期的所得稅申報(bào)表里邊的,營(yíng)業(yè)收入是7到9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)嗎,按照利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填進(jìn)去就有點(diǎn)不對(duì)呢
勞務(wù)公司開(kāi)建筑服務(wù),工程款發(fā)票可以嗎
稅務(wù)局明天會(huì)來(lái)我公司看生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,來(lái)的不是領(lǐng)導(dǎo),明天到了的話應(yīng)該如何介紹,不知道他們名字的情況下,如何稱(chēng)呼他們?向老板介紹?請(qǐng)老師出出主意。
勞務(wù)報(bào)酬是全員全額申報(bào)個(gè)稅嗎?
把錢(qián)微信里面多次提線銀行卡有提現(xiàn)費(fèi)用,前面忘記做了提現(xiàn)費(fèi)用了,可以合計(jì)提現(xiàn)費(fèi)用坐在一起嗎,怎樣寫(xiě)分錄呢
同一張報(bào)關(guān)單里面除了這一項(xiàng)是寫(xiě)著征稅的,其他寫(xiě)著是退稅的是不是就可以正常申報(bào)退稅呢?
你好,對(duì)的是的,其他的可以啊。
那單這一項(xiàng)按內(nèi)銷(xiāo)征稅的話,我應(yīng)該如何申報(bào)呢?
13%銷(xiāo)售貨物一欄里面填寫(xiě)。
但是我也開(kāi)了出口發(fā)票,應(yīng)該怎么弄呢?
你好,那你最好不要開(kāi)出口的發(fā)票了,要不你這樣的話得申報(bào)兩次。
老師,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也不知道,所以現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完了,應(yīng)該怎么處理呢?
你好,那你就申報(bào)了免稅銷(xiāo)售額,然后再去申報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù),再去申報(bào)13%銷(xiāo)售貨物未開(kāi)具發(fā)票。
老師,那我這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就抵扣就可以是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
跨年了還可以申報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
可以的,可以申報(bào)的。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。