學(xué)員您好,是的,對(duì)的
小規(guī)模開(kāi)3%專(zhuān)票在填電子稅務(wù)局報(bào)表時(shí)可以減免到1%嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,填寫(xiě)納稅申報(bào)表的時(shí)候,還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?該怎么填表,開(kāi)具的全部是專(zhuān)票
老師,請(qǐng)問(wèn)22年小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅普票,在申報(bào)增值稅時(shí)如何填寫(xiě)?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開(kāi)具了3%的發(fā)票,到時(shí)如果繼續(xù)免稅,申報(bào)時(shí)可以填具減免表嗎?
小規(guī)模納稅人23年3%稅率減按1%開(kāi)具發(fā)票,季度不超15萬(wàn)免征,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),免征增值稅是按3%填寫(xiě)還是按1%填寫(xiě)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買(mǎi)米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問(wèn)題么?
老師,我們是建筑公司,勞務(wù)公司對(duì)我公司派遣的工人受工傷了,這個(gè)工人在醫(yī)院所有的支出,我們?cè)趺凑H胭~呢?他開(kāi)回來(lái)的住院清單包括發(fā)票都是他個(gè)人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會(huì)計(jì)分錄
想咨詢(xún)下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報(bào),發(fā)現(xiàn)歷史錯(cuò)誤??梢韵雀患径葦?shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯(cuò)誤提示?
公司付給外部專(zhuān)家的評(píng)審勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉(zhuǎn)啊
一般納稅人可以開(kāi)普票么
老師,定期定額的月應(yīng)納金營(yíng)額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車(chē)件的,賣(mài)五金制品,現(xiàn)在開(kāi)出去,產(chǎn)品,和模具費(fèi),我們沒(méi)有模具的進(jìn)項(xiàng)票,找私人做的,我們要怎么開(kāi)票,一類(lèi)開(kāi)五金制品,一類(lèi)開(kāi)模具類(lèi),還是怎么開(kāi)