您好, 您好,麻煩將具體的情況描述下,方便老師解答哈。
你好老師,一般納稅人,開的不征稅的發(fā)票,增值稅用報(bào)這一部分收入嗎,屬于財(cái)政補(bǔ)貼,與銷售行為不掛鉤的
請(qǐng)問開的與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼不征稅收入開的普票要報(bào)稅嗎
老師,取得的與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入(已開票不征稅)賬務(wù)該怎么處理?
與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入開發(fā)票要開什么內(nèi)容呢?
開普通發(fā)票,開的是與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入怎么做賬,申報(bào)增值稅怎么申報(bào)?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師 發(fā)放工資時(shí)候 用到其他應(yīng)收款科目的 會(huì)計(jì)分錄可以分享下嗎。 其他應(yīng)付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報(bào)過殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),今年換了一家公司,需要填報(bào)殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個(gè)殘疾人,這個(gè)填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購(gòu)置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險(xiǎn)公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務(wù)局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購(gòu)置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險(xiǎn)公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個(gè)體工商戶出租房屋收入對(duì)應(yīng)成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告合同金額,我在填寫的時(shí)候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進(jìn)行預(yù)繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告報(bào)驗(yàn)登記呢,哪個(gè)更好呢?還請(qǐng)老師指點(diǎn)
公司銷售購(gòu)進(jìn)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤位費(fèi)怎么做賬,要繳納那些稅款
開了3000的普票,銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼不征稅收入,年度優(yōu)惠政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金,需要填增值稅申報(bào)表嗎
這筆收入不需要開票才對(duì)的呢
對(duì)方要我們開了普票
您好,開票了,需要填寫申報(bào)表