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麻煩那個(gè)老師給我普及一下捐贈(zèng)相關(guān)的知識(shí),在麻煩老師寫下相對于的會(huì)計(jì)分錄,謝謝

2023-01-04 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-04 10:30

你好,這個(gè)如果是現(xiàn)金捐贈(zèng)的話,借營業(yè)外支出 貸庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:30

你好,如果是捐贈(zèng)貨物的話,借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶4318 追問 2023-01-04 10:31

銀行存款捐贈(zèng)的

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快賬用戶4318 追問 2023-01-04 10:32

向教育局捐贈(zèng)了100萬,直接向當(dāng)?shù)氐囊凰咧芯栀?zèng)了40萬,怎么寫會(huì)計(jì)分錄,還請老師解惑

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:33

借,營業(yè)外支出貸,銀行存款。

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快賬用戶4318 追問 2023-01-04 10:33

兩個(gè)都用這個(gè)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:33

對,捐贈(zèng)都是營業(yè)外支出。

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快賬用戶4318 追問 2023-01-04 10:34

那么所得稅如何調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:34

這種直接的捐贈(zèng)是不能稅前扣除的。

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快賬用戶4318 追問 2023-01-04 10:35

向當(dāng)?shù)馗咧兄苯泳栀?zèng)的不能扣除就是要調(diào)增是嗎?向教育局不屬于直接捐贈(zèng),這個(gè)怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:36

不管是不是直接捐贈(zèng),都是居住到營業(yè)外支出的。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:36

這種想要扣除,只能向稅務(wù)局事先規(guī)定好的相關(guān)部門兒捐贈(zèng)才可以。

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快賬用戶4318 追問 2023-01-04 10:37

這個(gè)還需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:37

對,這個(gè)哪個(gè)部門兒這些需要咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。

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快賬用戶4318 追問 2023-01-04 10:38

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:38

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評

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你好,這個(gè)如果是現(xiàn)金捐贈(zèng)的話,借營業(yè)外支出 貸庫存現(xiàn)金
2023-01-04
您好,一般研發(fā)費(fèi)用包括 人工費(fèi)用、直接投入費(fèi)用、折舊費(fèi)用、無形資產(chǎn)的費(fèi)用等,人工費(fèi)用是企業(yè)在研發(fā)過程中,需要支付在職研發(fā)人員的工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人工費(fèi)用,如果還需要雇傭研發(fā)人員,就需要支付給外聘研發(fā)人員一定的勞務(wù)費(fèi)用。直接投入費(fèi)用包括研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用等。另外稅務(wù)的角度,研發(fā)費(fèi)用是可以加計(jì)75%扣除的。
2020-12-14
1借銀行存款1200000 貸實(shí)收資本1200000
2021-06-23
通常和稅相關(guān)的分錄咱們這么做 借??庫存商品/費(fèi)用科目? ??????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?????貸??銀行存款? 借??銀行存款? ???????貸??主營業(yè)務(wù)收入? ??????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下,是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅? 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ???????貸??銀行存款
2020-11-28
2、借研發(fā)支出資本化支出600000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸銀行存款113000 應(yīng)付職工薪酬500000 借無形資產(chǎn)600000 貸研發(fā)支出資本化支出600000 借管理費(fèi)用600000/60=10000 貸累計(jì)攤銷10000 3、借銀行存款21200 貸其他業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1200 借其他業(yè)務(wù)成本10000 貸累計(jì)攤銷10000
2024-02-18
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