借銀行存款 520000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 452400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額67600
銷售產(chǎn)品總價(jià)款126000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為16380元,價(jià)款稅收到,并存入銀行。做會(huì)計(jì)分錄
銷售產(chǎn)品,銷售收入為4000000元,增值稅為520000元,貨款及增值稅稅款已收導(dǎo),存入銀行,銷售成本為2000000元。
銷售a產(chǎn)品200件售價(jià)計(jì)300000元增值稅銷項(xiàng)稅額為39000元款項(xiàng)收到并存入銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)其成本120000編制會(huì)計(jì)分錄
銷售商品一批價(jià)款甲商品300000元。增值稅39000元,款項(xiàng)尚未收到。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本200000元。以銀行存款支付商品展銷攤位租賃費(fèi)5000元。銷售甲產(chǎn)品一批價(jià)款200000元,乙產(chǎn)品一批價(jià)款300000元,企業(yè)開出的增值稅用發(fā)票上注明銷項(xiàng)稅額65000元,款項(xiàng)已收回存入銀行。上述甲商品的貨款已收到,存入銀行。宜軒公司來(lái)購(gòu)買乙商品,售價(jià)為20000元,增值稅為2600元,其中已預(yù)收全部款(包括增值稅)的40%,款項(xiàng)存入銀行。深上述乙商品的余款已收到,存入銀行。銷售不需要用的原材料一批,售價(jià)15000元,增值稅為1950元,全部款項(xiàng)收到存銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本10000元。出租一固定資產(chǎn)取得租金收入5000元,其中該固定資產(chǎn)的月折舊額為3000元。
銷售產(chǎn)品售價(jià)總額520000元,增值稅為稅額為67600元,款項(xiàng)存入開戶銀行。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本250000元,會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬(wàn),公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本250000 貸庫(kù)存商品25000