同學(xué)你好 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提后,由于壞賬稅務(wù)不認(rèn)可稅前扣除,所以計(jì)算所得稅時(shí),利潤(rùn)總額再加上計(jì)提的信用減值損失作為應(yīng)納稅所得稅額,計(jì)提所得稅。
老師,請(qǐng)問,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬遞延所得稅資產(chǎn)怎么計(jì)算
老師,應(yīng)收賬款一直掛賬該怎么處理,需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?掛賬多久需要計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備?計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的?
企業(yè)所得稅實(shí)訓(xùn)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,白條收據(jù)入賬費(fèi)用怎么操作
老師,現(xiàn)在做第四節(jié)企業(yè)所得稅,怎么計(jì)算,領(lǐng)導(dǎo)讓先提壞賬準(zhǔn)備,再算所得稅,壞賬準(zhǔn)備怎么計(jì)提,計(jì)提后怎么計(jì)算企業(yè)所得稅,謝謝老師
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是否可以計(jì)提應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,借管理費(fèi)用,貸壞賬準(zhǔn)備,然后通過計(jì)提的管理費(fèi)用調(diào)整第1季度的預(yù)交所得稅?如果可以或者不可以,有什么政策依據(jù)?并提供文件號(hào),謝謝!
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬開票,1萬未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
是計(jì)算所得稅時(shí)我要加上而不是減去信用減值損失,是吧
第一季度計(jì)提并繳納了所得稅,如果第四季度的所得稅大于第一季度的,我是不是應(yīng)該計(jì)提的是第一季度和第四季度的差,如果四季度的所得稅小于第一季度的我怎么處理,是不用計(jì)提嗎老師
是計(jì)算所得稅時(shí)我要加上而不是減去信用減值損失,是吧 答:計(jì)算利潤(rùn)時(shí)需要減去,如果計(jì)算所得稅時(shí)候不能減去。
第一季度計(jì)提并繳納了所得稅,如果第四季度的所得稅大于第一季度的,我是不是應(yīng)該計(jì)提的是第一季度和第四季度的差,如果四季度的所得稅小于第一季度的我怎么處理,是不用計(jì)提嗎老師 答:是的,親