你好,附件是工資表,個人銀行回單。 這樣是已經(jīng)發(fā)放過了
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
東老師 東老師 東老師 借:管理費用-社保 其他應付-個人社保 貸:其他應付-法人名字 借:應付職工薪酬-應付職工薪酬 其他應付-個人社保 其他應付-公積金 應交稅費-應交個人所得稅 貸:其他應付款-法人 這說明什么?我交的社保的錢,發(fā)的工資都是借的法人的錢?
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)100 貸:應付職工薪酬——工資100 2.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資100 貸:其他應付款——社保(個人部分)1 庫存現(xiàn)金/銀行存款99 這樣不是把個人社保的費用都算入管理費用了嗎?是不是不對啊
計提工資是,借管理費用,貸應付職工薪酬,發(fā)放工資是,借應付職工薪酬,貸其他應收款社保,銀行存款, 那開始是把個人部分的社保都算到管理費用里的,為什么不能把管理費用里個人部分社保剔除出去呢
法人個卡付給員工的報銷款,要不要附法人個卡的銀行回單? 分錄是 借管理費用 貸其他應收款-法人
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
要是沒有個人銀行的回單就不算?
你好,要是沒有個人銀行的回單,那是法人代表個人用現(xiàn)金支付了工資嗎??
現(xiàn)金的話要什么做附件?分錄要怎么寫
你好,現(xiàn)金的話,附件是:工資表,支出證明單據(jù)。分錄是 借:應付職工薪酬,貸:其他應付款—法人代表?
現(xiàn)金拿什么支出證明單據(jù)?
你好,現(xiàn)金墊付的,只能是單位自行填寫的支出單據(jù)了。