對(duì),發(fā)工資的形式是以和法人借款的時(shí)候還的。
東老師 東老師 東老師 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付-個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)付-法人名字 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付-個(gè)人社保 其他應(yīng)付-公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款-法人 這說明什么?我交的社保的錢,發(fā)的工資都是借的法人的錢?
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付社保(個(gè)人) 貸庫存現(xiàn)金 這個(gè)社保個(gè)人應(yīng)該是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
請(qǐng)問下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請(qǐng)發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
以和是啥意思?老師,能不能用簡(jiǎn)單語言說下
就是賬上沒錢法人拿錢付了。
那不就等于社保,工資都是問法人借錢交的,發(fā)的?
社保一般都是銀行扣的,法人不能自己交,工資倒是可以這么做分錄。
社保能,公司沒開銀行戶也需要交社保,就掃碼二維碼交
哦,那要是能這么操作的話,也是可以法人代墊交的,也是可以這么做分錄,就是法人代墊交的。
老師,如果是銀行交的社保,發(fā)的工資,我就都貸銀行存款就行了吧?老師你就說對(duì)或者不對(duì)就行
對(duì)的,你說的沒錯(cuò)的。
老師,現(xiàn)金交社保不大現(xiàn)實(shí),就比如是現(xiàn)金,就是比如現(xiàn)金交的社保,現(xiàn)金發(fā)的工資,我是不是要貸庫存現(xiàn)金? 但是我是不是前面要在做一個(gè)分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人 對(duì)不
他這么做的意思是和法人借現(xiàn)金,等于賬上有現(xiàn)金了再用現(xiàn)金支付。
現(xiàn)金這個(gè)我懂了 我想問還一種情況就是 法人自己掃的二維碼交的全公司的社保 法人自己從私戶發(fā)的工資 那我就貸其他應(yīng)付?
對(duì),私戶不就是相當(dāng)于發(fā)給代墊嗎?就是記入其他應(yīng)付款
老師,那么作為公司發(fā)工資是發(fā)了,法人私戶給發(fā)的,那這樣可以?公司發(fā)工資公戶不發(fā),弄個(gè)法人的私戶去發(fā)?這是那么回事嗎?
老師,我能不能問你個(gè)非會(huì)計(jì)問題
對(duì),比如說公戶沒錢,但是又到了發(fā)工資的日子了,就讓法人付了
有什么問題您說,我知道的一定告訴您
老師,你是不是就在會(huì)計(jì)問上班,我這樣問你會(huì)不會(huì)影響你上班
哦,沒事,你有問題就問,不會(huì)影響我的。
我又碰到個(gè)難題,為特定客戶設(shè)計(jì)產(chǎn)品所發(fā)生的,可直接確定的設(shè)計(jì)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入存貨的成本,老師你能明白是什么意思嘛?
我明白,為特定產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用記入到相關(guān)的成本費(fèi)用里面。