你好,是什么原因?qū)е率盏皆诮üこ痰耐丝钅兀?
老師您好,購入安裝的資產(chǎn)一直放在在建工程,現(xiàn)在要在7月份賬中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),補計提1-7月的折舊,在金蝶系統(tǒng)怎么操作?是在資產(chǎn)卡片按在建工程全額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉(zhuǎn)到累計折舊,然后在資產(chǎn)卡片按照折舊后的在建工程余額轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)?
在建工程-房租,已經(jīng)轉(zhuǎn)成了固定資產(chǎn)-房租,計提折舊幾年后法院又退回來90萬的購買房屋款,要怎么做分錄???
在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)折舊幾年后,收到在建工程的退款90萬,要怎么做賬?
在建工程已入固定資產(chǎn),已折舊,現(xiàn)在收到對方多算的工程退款,帳應(yīng)怎樣做
老師你好,廠房完工啦,做賬做到在建工程,在建工程轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)里面,請問老師轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)里面怎么折舊呀?還有轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)就立馬折舊么?急急
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
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有間廠房給了錢沒交接,當(dāng)時全部轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn),7年后法院才退回來
你好 借:銀行存款 90萬,貸:在建工程?90萬 需要調(diào)整之前固定資產(chǎn)入賬金額?
怎么調(diào)整固定資產(chǎn)?在建工程已經(jīng)沒有數(shù)據(jù)了,還去沖在建工程?
你好 借:銀行存款 90萬,貸:在建工程?90萬 借:在建工程?90萬,貸:固定資產(chǎn) 90萬?
金蝶不能直接輸入固定資產(chǎn)科目?。∧氵@分錄做不了
你好,之前在建工程,固定資產(chǎn)多入賬了,現(xiàn)在退回就是做相反分錄啊 ?你這分錄做不了(請問是為什么做不了呢 )
要用固定資產(chǎn)卡片才能生成固定資產(chǎn)憑證,不知道怎么操作
你好,那你現(xiàn)在就需要去修改固定資產(chǎn)卡片信息,減少固定資產(chǎn)入賬金額90萬才是的?