同學(xué)你好 計(jì)入生產(chǎn)成本
公司自己生產(chǎn)產(chǎn)品自己銷售,但是這次銷售包含安裝,我方銷售發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出,但是安裝還沒(méi)開(kāi)始,所以安裝工人的成本還沒(méi)出來(lái)。請(qǐng)問(wèn)安裝工人的工資成本應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄來(lái)過(guò)渡?因?yàn)橹挥?個(gè)月就到年末匯算了,安裝工人的工資成本沒(méi)有出來(lái)我們的利潤(rùn)就太高了。
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,財(cái)務(wù)主管說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒(méi)明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫(kù)存商品科目
老師,工業(yè)制造業(yè),怎么區(qū)分科目,生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接人工和制造費(fèi)用-工資,這兩個(gè)?我覺(jué)得,應(yīng)該是要分開(kāi)列入吧?直接人工是平時(shí)在車間工作的人員的工資,像生產(chǎn)部門(mén)這些用這個(gè)科目吧?車間管理人員的工資是計(jì)入制造費(fèi)用吧?
請(qǐng)問(wèn)如果給某便民服務(wù)中心做了一些線路,系統(tǒng)的安裝和場(chǎng)地的裝飾裝修,但是沒(méi)有收入,相關(guān)的支出直接計(jì)入工程施工嗎?沒(méi)有收入是對(duì)方說(shuō)以后這個(gè)服務(wù)中心包給我們做,給我們服務(wù)費(fèi),那到時(shí)可以確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)前面工程的成本嗎?收入和成本項(xiàng)目會(huì)對(duì)不上嗎?
我們服裝廠的,后道就是燙衣服和包裝的工人工資計(jì)入什么科目?但是沒(méi)有統(tǒng)計(jì)這部門(mén)工人的工資具體刀某個(gè)產(chǎn)品成本,沒(méi)法直接計(jì)入生產(chǎn)成本-某某產(chǎn)品,這個(gè)要怎么計(jì)入呢?臨時(shí)工
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁(yè)第一欄怎么寫(xiě)
公司將購(gòu)買(mǎi)的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來(lái)的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒(méi)有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入怎么做
我們公司是倉(cāng)儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國(guó)內(nèi)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開(kāi)出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請(qǐng)問(wèn)課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問(wèn)的是小規(guī)模如何開(kāi)票給酒店?