同學(xué)你好 這個(gè)可以的

12月一張專票信息開(kāi)錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開(kāi)了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
增值稅普票信息錯(cuò)誤跨月需要紅沖開(kāi)負(fù)數(shù),我錯(cuò)誤的在增值稅專用發(fā)票上填寫了紅字信息表并上傳了,可以直接點(diǎn)刪除解決嗎
一般納稅人企業(yè)在去年12月份有兩張13%的普票開(kāi)錯(cuò)了巳在今年1月份沖紅,那么在今年1月份申報(bào)12月份稅款時(shí),開(kāi)錯(cuò)的這兩張普票還需要正常申報(bào)嗎?
我們2022年12月有一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票信息寫錯(cuò)了,可以今年1月沖紅嗎?
老師,去年12月開(kāi)錯(cuò)了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開(kāi)了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)付職工薪酬金額大于每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)的收入金額,可以嗎?
老師您好,垃圾處理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,視同銷售業(yè)務(wù),購(gòu)進(jìn)乳制品酸奶不含稅金額10000元,征收率1%,價(jià)稅合計(jì)金額10100元,用來(lái)贈(zèng)送客戶。那如何確定視同銷售計(jì)稅依據(jù)呢(購(gòu)進(jìn)企業(yè)是一般納稅人),直接用10100/1.13*13%還是10000*13%?
建筑勞務(wù)公司卻成本,除過(guò)人員還有其他辦法嗎,可以用臨時(shí)人員做成本嗎,不報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的那種
你好,老師,我們是24年底申請(qǐng)下來(lái)的高新企業(yè),不是有土地使用稅退稅政策嗎,然后現(xiàn)在我們申請(qǐng)的退稅,那退下來(lái)的稅怎么做憑證?
老師,社保費(fèi)在客戶端申報(bào)在電子稅務(wù)局繳納,現(xiàn)在想改到電子稅務(wù)局申報(bào)和繳納一起的,怎么把客戶端信息轉(zhuǎn)移到電子稅務(wù)局
有一般納稅人,固定資產(chǎn)清理的分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)公司聘請(qǐng)的專業(yè)人員為其日常出差報(bào)銷差旅費(fèi),但該人員即不讓個(gè)稅申報(bào)其工資薪金,又不讓走勞務(wù)報(bào)酬,請(qǐng)問(wèn)這差旅費(fèi)該怎么入賬報(bào)銷呢?
用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的支出包括什么
手機(jī)買賣碎屏險(xiǎn)按照附屬服務(wù)混合銷售開(kāi)13個(gè)點(diǎn),手機(jī)租賃碎屏險(xiǎn)按多少開(kāi)票呢?


增值稅要怎么處理
同學(xué)你好 直接紅沖就可以
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以