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我標(biāo)識(shí)的這塊,之前做了沖減財(cái)務(wù)利息了,現(xiàn)在查出來是銀行匯入1筆服務(wù)費(fèi)收入,怎么做調(diào)整分錄?

我標(biāo)識(shí)的這塊,之前做了沖減財(cái)務(wù)利息了,現(xiàn)在查出來是銀行匯入1筆服務(wù)費(fèi)收入,怎么做調(diào)整分錄?
2023-01-03 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-03 13:22

你好,正確的科目應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入嗎?

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快賬用戶1092 追問 2023-01-03 13:23

是的,8月份的,已經(jīng)結(jié)帳了,現(xiàn)在要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-01-03 13:24

你好,你可以做到12月份的借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶1092 追問 2023-01-03 13:26

之前發(fā)票已經(jīng)開過了,做的就是其它業(yè)務(wù)收入,款未收回,攔的應(yīng)收帳款

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齊紅老師 解答 2023-01-03 13:30

你好,那不對(duì)的,你是這一步多做了嗎?沒有用嗎?那你之前。銀行存款的余額也不對(duì)吧,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款做這個(gè)。

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快賬用戶1092 追問 2023-01-03 13:33

銀行存款余額是對(duì)的,進(jìn)錢時(shí)做的借銀行存款,沖的財(cái)務(wù)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-01-03 13:37

那你當(dāng)時(shí)其他業(yè)務(wù)收入怎么做的?

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快賬用戶1092 追問 2023-01-03 13:48

這樣做的

這樣做的
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齊紅老師 解答 2023-01-03 13:51

借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款。

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你好,正確的科目應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入嗎?
2023-01-03
你好 你之前的分錄,借銀行存款怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢,不應(yīng)該正數(shù)么
2022-01-06
你好,調(diào)整時(shí)要分兩步。首先,將利息收入從財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)下移除,計(jì)入“投資收益”或“其他收入”。其次,根據(jù)稅法規(guī)定,確認(rèn)應(yīng)納稅所得額,若有超過免稅額度部分,需繳納企業(yè)所得稅。記得檢查相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法細(xì)則。
2024-09-22
你好,你把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。
2024-04-08
去年沒有提增值稅嗎
2023-10-24
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