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老師,年末我想沖回其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付在借方,年末我應(yīng)該怎么做分錄沖回呀

2023-01-03 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 10:43

你好? 轉(zhuǎn)到借方是沖回了?

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你好? 轉(zhuǎn)到借方是沖回了?
2023-01-03
你好 因為什么原因沖的? ??
2023-01-03
對于行政事業(yè)單位以前年度誤將應(yīng)沖減其他應(yīng)付款的款項直接列經(jīng)費支出的情況,現(xiàn)在要沖減回來,您可以做以下分錄: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸:以前年度盈余調(diào)整 同時, 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 例如,以前年度誤列經(jīng)費支出 5000 元,現(xiàn)在沖減回來: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 貸:以前年度盈余調(diào)整 5000 借:以前年度盈余調(diào)整 5000 貸:其他應(yīng)付款 5000
2024-08-16
學(xué)員您好,可以互沖的,分錄是 借:其他應(yīng)付款 70000 貸:其他應(yīng)收款 70000 附件資料是將其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的明細(xì)賬打印出來做為原始憑證就可以了。
2020-12-31
?你好,同一個人有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的可以相互抵調(diào)的
2021-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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