你好; 你們是次報(bào)還是季報(bào)的 ;才好判斷? ;如果是年報(bào); 就得日期選擇1.1-12.31號(hào)的所屬期?
甘老師,您看一下,有一個(gè)按次申報(bào)的印花稅,稅款所屬期2020年10月20日至2020年10月20日,這是怎么回事,零申報(bào)還申報(bào)失敗
l老師好,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)注冊(cè)資金印花稅,選按次申報(bào)資金賬薄,所屬期起止日期為申報(bào)當(dāng)日,對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我這邊有一些申報(bào)數(shù)據(jù),里面有部分?jǐn)?shù)據(jù)是這樣的,比如所屬日期是2021.12.15-2022.6.16,但是對(duì)應(yīng)的申報(bào)日期是2022.5.20,申報(bào)內(nèi)容是其他,這個(gè)除了印花稅,還可能是什么稅啊
老師印花稅零申報(bào)所屬日期這里哪兒出問(wèn)題了
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅填報(bào),零申報(bào),需要填寫應(yīng)稅憑證書立日期,這個(gè)是什么?
公司自購(gòu)房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬(wàn)
老師你好,我想問(wèn)一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報(bào)時(shí),勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),流程是什么?應(yīng)注意什么。
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
營(yíng)業(yè)賬簿我們是年報(bào),但是日期這里改不了
你好;? ?你所屬期不對(duì) ;? 你后面選擇的是 季報(bào)的日期哦; 你稅源采集 去 看看 ; 是不是信息不對(duì)? ?
老師,我們所得稅也是零申報(bào),這個(gè)公司也沒有員工,沒有營(yíng)業(yè)項(xiàng),這個(gè)資產(chǎn)總額要怎么填?賬戶里一分錢沒有
你好;? 如果沒有金額的; 你寫0 ; 怕你稅務(wù)局系統(tǒng)識(shí)別不了的; 你試試寫0.01 ; 賬上也得做一個(gè)金額進(jìn)去哈? ?
但是確實(shí)沒有營(yíng)業(yè)也沒有錢,,要是填了數(shù)字的話,賬怎么做,之后要怎么平啊
你好 ;? 賬上做比如借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款??
老師,印花稅營(yíng)業(yè)賬簿這一塊,要是實(shí)收資本和資本公積沒有金額的話就是零申報(bào)對(duì)么
你好 ;? ?是的;沒有就0報(bào)的??
好的,那老師買賣合同那個(gè),我們有幾筆錢用于支付房租,一個(gè)是80萬(wàn),一個(gè)是1500,還有個(gè)是30萬(wàn),這三筆是交教學(xué)場(chǎng)地費(fèi)一年的,還有一筆5萬(wàn)的一年租金交另一個(gè)辦公場(chǎng)地,這四筆錢是不是要交買賣合同的印花稅?
除了最后一筆合同上寫清了金額外,之前的三筆合同里都沒有標(biāo)明支付金額
你好 ;? ? 是的;? 要分別去按合同繳納印花稅的;? 按照你實(shí)際支付的金額來(lái)繳納??
老師,是只要簽了合同,不管是買還是賣都要交印花稅對(duì)吧
你好1; 是的;都要報(bào)買賣合同印花稅的?
就是有幾個(gè)合同就提交幾個(gè)不能合并在一起提交金額對(duì)么
那現(xiàn)在有什么減免政策么?我們是服務(wù)行業(yè),做招生咨詢的
你好; 你可以合并一起報(bào) (如果是所屬期內(nèi) 同一個(gè)業(yè)務(wù)內(nèi)容的; 可以合計(jì)金額一起報(bào)? ?) ;六稅二費(fèi)是減半的??
我們是一般納稅人是不是就不享受這個(gè)政策了?我在界面里沒看到有這個(gè)選項(xiàng)
你好; 一般納稅人是小微企業(yè); 也可以享受 減半哈??
那這個(gè)選項(xiàng)里沒有相關(guān)政策,是在減免稅額手動(dòng)輸入減半的金額么?
你好;? ? 自動(dòng)減半的; 如果沒有這個(gè)選項(xiàng)的; 你選擇其他去減半或者2022.10號(hào)財(cái)稅文件??