同學(xué)您好,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款
按本月實(shí)現(xiàn)利潤總額的25%計(jì)算,并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅分錄。
確定本月利潤總額,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交所得稅費(fèi)用,企業(yè)所得稅稅率為25%,會(huì)計(jì)分錄
將本月實(shí)現(xiàn)的利潤按稅率百分之25計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄這么寫
本月利潤總額1315618,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)利潤總額;計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用(25%);計(jì)算凈利潤,編寫會(huì)計(jì)分錄
期終按當(dāng)期應(yīng)納稅所得額400000元的25%計(jì)算應(yīng)交所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。(計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用分錄)
老師,小規(guī)模公司,我們公司搞培訓(xùn)的,包車顧老師過去講課,請問一下包車費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?
請問老師,殘保金的申報(bào),包含退休返聘人員嗎?
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,增值稅申報(bào)表上6%,沒填,沒交稅,現(xiàn)在匯算清繳哪里可以填嗎
老師賣吊車,這個(gè)賬務(wù)處理對嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,你算一下,固定資產(chǎn)清理借方,貸方數(shù)字一樣
打印出來這個(gè)票據(jù),如果訴訟贏了的話是不是可以讓被告報(bào)銷
有家民辦非企業(yè)在24年10月因變更法人由個(gè)人經(jīng)營所得稅變更為企業(yè)所得稅,24年12月將截止10月的未分配利潤進(jìn)行了分配(因?yàn)橹耙恢苯粋€(gè)人經(jīng)營所得稅,如果進(jìn)行利潤分配的話是不需要再交個(gè)稅,實(shí)際未支付抵了借款),近期發(fā)現(xiàn)那筆分配的金額有誤,應(yīng)該是9萬填成了18萬,現(xiàn)在有兩個(gè)問題,一是否更正24年第四季度財(cái)報(bào)?還是在25年用以前年度損益調(diào)整?畢竟金額也不小。二是這種情況下是否為了減少涉稅風(fēng)險(xiǎn),那部分交個(gè)人經(jīng)營所得稅期間的未分配利潤的金額先不進(jìn)行分配,暫且掛著?
老師賣吊車,這個(gè)賬務(wù)處理對嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,你幫我算一下,固定資產(chǎn)清理借方,貸方數(shù)是一模一樣的
老師,我們從農(nóng)戶手里收的水果,開的票是免稅普票,金額98700,我們是一般納稅人,可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅,那我入賬成本是98700元嗎?
打印總賬,就是打印一級科目嗎?
我們今年新增業(yè)務(wù),請問工商年報(bào)-主營業(yè)務(wù)活動(dòng)是填最新的還是填2024年的
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