同學你好 所得稅=400000*25%=100000 借:所得稅費用100000 貸:應交稅費-應交所得稅100000 借:本年利潤100000 貸:所得稅費用100000
計算結轉本期應交所得稅(稅率25%)87937.5元,并將所得稅費用87937.5元結轉至本年利潤賬戶。
計算結轉本期應交所得稅(稅率25%)87937.5元,并將所得稅費用87937.5元結轉至本年利潤賬戶。
計算結轉本期應交所得稅(稅費25%)87937.5元,并將所得稅費用87937.5元結轉至本年利潤賬戶。
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計算結轉本期應交所得稅(稅率25%)87937.5元,并將所得稅費用87937.5元結轉至本年利潤賬戶。
小規(guī)模時候買的固定資產,能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下