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老師,AB同一個法人,B賣電費給A 借應(yīng)付賬款 100 貸其他業(yè)務(wù)收入 87 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13 A賣材料給B 借 原材料 174 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 26 貸 應(yīng)付賬款 200 老師,這個分錄這樣做行嗎 貸 應(yīng)付賬款 200

2023-01-02 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-02 11:11

你好,第一個分錄應(yīng)該借方是應(yīng)收賬款,第二個分錄沒問題。

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快賬用戶7810 追問 2023-01-02 11:18

想對沖,兩家公司互抵

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快賬用戶7810 追問 2023-01-02 11:18

我們會計這樣做的

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齊紅老師 解答 2023-01-02 11:24

你好,對沖的話也不能這樣對沖,我們對沖的話應(yīng)該是借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款,后期再這樣對沖。

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快賬用戶7810 追問 2023-01-02 12:02

老師可以把數(shù)字代入嗎

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快賬用戶7810 追問 2023-01-02 12:03

借應(yīng)付賬款200,貸應(yīng)收賬款100??

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齊紅老師 解答 2023-01-02 12:17

借,應(yīng)付賬款100、應(yīng)收賬款。100.剩下的后期沖減,

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快賬用戶7810 追問 2023-01-02 12:35

之前會計都做成應(yīng)付,現(xiàn)在怎么改比較好?B賣電費給A 借應(yīng)付賬款 100 貸其他業(yè)務(wù)收入 87 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13

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齊紅老師 解答 2023-01-02 12:39

你好,那就借應(yīng)收賬款100,貸應(yīng)付賬款100,把它調(diào)到應(yīng)收里面。

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快賬用戶7810 追問 2023-01-02 12:45

之前的1-11月售電都做的應(yīng)付

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快賬用戶7810 追問 2023-01-02 12:46

那要統(tǒng)計一年的啦?

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快賬用戶7810 追問 2023-01-02 12:47

能不能就按她做的分錄,2023年重新做成正確的,

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齊紅老師 解答 2023-01-02 12:56

你好同學(xué),可以的,后期注意吧,因為這一年也結(jié)束了。

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你好,第一個分錄應(yīng)該借方是應(yīng)收賬款,第二個分錄沒問題。
2023-01-02
你好,第一個是銷售材料的第二個是購入材料的應(yīng)收和應(yīng)付是同一個二級科目嗎?你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的? 如果A賣材料給B A公司的借應(yīng)收賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 然后B公司借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交到底是進項 貸應(yīng)付賬款 這兩個是兩個企業(yè)的賬務(wù)處理啊,你怎么能和到一塊
2023-01-02
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-09-23
你好,個人建議這種情況,就不需要通過? ?應(yīng)付賬款 科目過渡,直接用第一種處理方式就好?
2024-07-15
你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-07-13
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