你好,個(gè)體工商戶,是需要做印花稅申報(bào)的
個(gè)體戶代開增值稅專用發(fā)票、只交了增值稅,印花稅、營(yíng)業(yè)稅金及附加,在四月份申報(bào)納稅時(shí)需不需要繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得?
個(gè)體戶季度核對(duì)征收,增值稅,城建稅已經(jīng)申報(bào),印花稅也需要申報(bào)吧?
你好,小規(guī)模季報(bào),這個(gè)月除了增值稅及附加稅,印花稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅申報(bào),還需要做什么
什么情況需要申報(bào)印花稅個(gè)體工商戶需要申報(bào)印花稅嗎
個(gè)體工商戶季末報(bào)稅只需要申報(bào)增值稅及附加,個(gè)人所得稅是吧?本月應(yīng)申報(bào)中沒有印花稅,需要申報(bào)印花稅嗎?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
本月應(yīng)申報(bào)中沒有印花稅,需要從其他稅費(fèi)申報(bào)中選擇印花稅申報(bào)?
你好,是的,是這樣的
以前我沒有申報(bào)過印花稅,稅務(wù)局也從沒有找過,就以為不用申報(bào)呢。個(gè)體戶申報(bào)印花稅的優(yōu)惠在申報(bào)過程中自動(dòng)計(jì)算是吧?不用我自己計(jì)算吧?
你好,是的,是這樣的