在四月份申報納稅時需不需要繳納個人所得稅經(jīng)營所得? 你好需要預交一部分的
個體戶代開增值稅專用發(fā)票、只交了增值稅,印花稅、營業(yè)稅金及附加,在四月份申報納稅時需不需要繳納個人所得稅經(jīng)營所得?
我是個做印刷服務的個體工商戶,在電子稅務局代開開出了一張20萬的增值稅專用發(fā)票,顯示扣繳經(jīng)營所得稅1.5%,我想問這個經(jīng)營所得稅現(xiàn)在扣了,我下月初還需要申報這個所得了嗎?還需要另外繳增值稅嗎
個體戶的收入已經(jīng)繳納了增值稅 附加稅 印花稅 經(jīng)營所得個稅;然后對公賬戶轉到老板的私人轉戶,老板還需要繳納分紅所得個稅20%嗎?
個體工商戶季末報稅只需要申報增值稅及附加,個人所得稅是吧?本月應申報中沒有印花稅,需要申報印花稅嗎?
老師好,個體戶月開票70萬,除了交一個點的增值稅和相應附加稅,經(jīng)營所得稅交多少?個體戶經(jīng)營所得,和個人所得稅都是不是都要報,還是只報經(jīng)營所得就可以了
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
主要是代開發(fā)票的時候為何不一次性把個人所得稅經(jīng)營所得也收了呢
你好,代開票的時候稅務讓付款方進行代扣代繳,稅務機關不管。而且年底如果不超過六萬還可以退稅。
個人生產(chǎn)經(jīng)營所得,不是工資薪金所得
這個是參照企業(yè)所得稅的操作模式進行操作的