您好 請(qǐng)問材料采購(gòu)的時(shí)候分錄怎么寫的?
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師,我們公司是做機(jī)械的,金碟兩個(gè)帳套,生產(chǎn)是一個(gè)帳套,銷售一個(gè)帳套,公司用銷售部的名義在生產(chǎn)那邊采購(gòu),在銷售這邊用其他應(yīng)付款做帳,這筆賬是一直掛在那沒做什么處理,導(dǎo)致20年結(jié)帳幾百萬的年初掛在那邊,我應(yīng)該怎樣沖平?還有一個(gè)平時(shí)采購(gòu)配件時(shí)生產(chǎn)部的款就掛在其他應(yīng)收款,正常就是直接算生產(chǎn)成本那邊吧,但因公司一直這樣掛帳,導(dǎo)致其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款累計(jì)數(shù)好大,現(xiàn)在我不知道如何把這些帳做平
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購(gòu)的,不入我們倉(cāng)庫(kù),直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購(gòu) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 支付采購(gòu)款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購(gòu)買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個(gè)材料其實(shí)直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營(yíng)收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個(gè)流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請(qǐng)問掛靠有更簡(jiǎn)單的辦法么,比如對(duì)方購(gòu)買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
老師好,我公司材料采購(gòu)做了貸款,把貸款的錢打到另一個(gè)公司,幾百萬就一直掛在其他應(yīng)收款,現(xiàn)在怎么使賬平呢
老師,實(shí)收資本前五年多收了80萬,現(xiàn)在公司要轉(zhuǎn)讓股權(quán)變更,這80萬怎么以交稅少的方式拿出來。
我們給平臺(tái)充流量為了吸引客戶這個(gè)計(jì)入啥費(fèi)用?
老師您好 小規(guī)模第二季度的所得稅,在7月6號(hào)已經(jīng)交了,但是在6.30的時(shí)候忘了計(jì)提,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在想補(bǔ)上,憑證日期寫6.30嗎,那資產(chǎn)負(fù)債表是不是就和之前的不一樣了,應(yīng)該怎么辦
老師 個(gè)體工商戶取現(xiàn)有什么限制嗎
職工食堂購(gòu)進(jìn)米 面油可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
一家個(gè)體工商戶,如果2010年就注銷了工商,稅務(wù)沒有注銷,在2011年稅局給核定了定期等額征收,先2025年針對(duì)這筆稅金,是否可以要求稅局不追征,豁免稅金
車輛購(gòu)置稅怎樣計(jì)算納稅
企業(yè)哪種捐贈(zèng)不上增值稅
老師你好問應(yīng)付職工新酬余額-6000,是歷史遺留下來的,請(qǐng)問要怎么把這個(gè)科目截平去呢
老師,如果延遲交貨,日違約金是千分之三?