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老師您好 小規(guī)模第二季度的所得稅,在7月6號已經(jīng)交了,但是在6.30的時候忘了計(jì)提,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在想補(bǔ)上,憑證日期寫6.30嗎,那資產(chǎn)負(fù)債表是不是就和之前的不一樣了,應(yīng)該怎么辦

2025-09-18 17:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-18 17:18

你好,可以的。但是這個不一樣很正常。只是補(bǔ)充計(jì)入,補(bǔ)了以后才是對的。

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你好,可以的。但是這個不一樣很正常。只是補(bǔ)充計(jì)入,補(bǔ)了以后才是對的。
2025-09-18
你好,這筆一千多的應(yīng)交增值稅費(fèi)是6月賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入哦
2024-07-13
你好,反結(jié)賬回去改一下的呢
2021-11-02
做當(dāng)期損益一樣的,不用調(diào)整處理
2019-06-29
你好不需要處理,這個實(shí)務(wù)中不需要處理, ?未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整(等于你這個直接計(jì)入未分配利潤所得稅)-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補(bǔ)虧損
2021-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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