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我上個(gè)月是暫估了銷售收入,這個(gè)月開票了要入賬,我先沖銷了上個(gè)月的暫估,然后按發(fā)票金額入賬,但是暫估的和實(shí)際的有差額,如何調(diào)整

2022-12-31 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-31 14:50

您好,差額是稅嗎還是啥

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快賬用戶4080 追問 2022-12-31 14:54

不是稅,是主營業(yè)務(wù)收入的單面板收入和多面板收入有差額,如何調(diào)整,麻煩收會(huì)計(jì)分錄也寫出來

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齊紅老師 解答 2022-12-31 14:54

這樣,你沖掉暫估的收入以后

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齊紅老師 解答 2022-12-31 14:55

然后單獨(dú)做一筆發(fā)票的金額,借 銀行存款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-12-31 14:55

這樣暫估和確認(rèn)收入就不會(huì)有差額

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快賬用戶4080 追問 2022-12-31 15:00

就是有差額?。。。“l(fā)票數(shù)據(jù)和暫估的不一致啊,就是有差額才問你怎么調(diào)整?。e浪費(fèi)我資源行嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-31 15:03

不是啊老師,你第一次暫估的時(shí)候,你不先把之前的暫估全部沖掉嗎?

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