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老師 政府給企業(yè)的扶持資金,我目前是掛在遞延收益里邊, 這個(gè)遞延收益在什么情況下要交企業(yè)所得稅呀? 是加上這一筆遞延收益,然后凈利潤(rùn)為正數(shù)就要交企稅? 還是說(shuō)遞延收益,可以遞延幾年之后再交企稅?

2022-12-31 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-31 14:07

同學(xué)你好,這個(gè)遞延收益在轉(zhuǎn)入其他收益時(shí),要交企業(yè)所得稅。遞延收益,可以遞延幾年之后再交企稅。

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快賬用戶5402 追問 2022-12-31 14:08

轉(zhuǎn)入其他收益時(shí)?? 老師,我不太理解這個(gè)?

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快賬用戶5402 追問 2022-12-31 14:09

一般是遞延幾年呀? (是說(shuō)收到這一筆資金開始計(jì)算第一年,還是怎么開始計(jì)算呀?)

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齊紅老師 解答 2022-12-31 14:09

同學(xué)你好,就是遞延收益花了多少錢,就結(jié)轉(zhuǎn)入其他收益多少錢。沒花的,可以放在遞延收益不動(dòng)的。

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快賬用戶5402 追問 2022-12-31 17:23

老師,您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),我們是之前購(gòu)買土地款,然后政府又以產(chǎn)業(yè)扶持資金的名目返回給我們企業(yè)。前任會(huì)計(jì)是直接將這一筆產(chǎn)業(yè)扶持金沖減開發(fā)成本—土地成本,我有兩個(gè)疑惑,老師這樣做的話,當(dāng)確認(rèn)收入時(shí),申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,差額征稅,扣除的土地成本是不是就只能用沖減后的土地成本來(lái)核算增值稅了?同理,土地增值稅清算的時(shí)候,是否扣除項(xiàng)目中土地款也需按照沖減后的來(lái)核算?

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齊紅老師 解答 2022-12-31 17:26

同學(xué)你好,一般情況下根據(jù)實(shí)際情況來(lái)遞延的。是的,差額征稅,扣除的土地成本是就只能用沖減后的土地成本來(lái)核算增值稅了。同理,土地增值稅清算的時(shí)候,是扣除項(xiàng)目中土地款也需按照沖減后的來(lái)核算。

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快賬用戶5402 追問 2022-12-31 17:26

第二個(gè)疑問就是,(我們與政府簽訂的招商合同里有寫到“給予我們項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)支持,用于完善基礎(chǔ)設(shè)施”)能不能以此為依據(jù)把這筆扶持資金視為 不征稅收入,然后掛到遞延收益?(老師,我不確定是掛到遞延收益還是營(yíng)業(yè)外收入) 然后我用這筆錢支付給施工單位 工程款的時(shí)候, 是不是就是剛剛您提到的,“這個(gè)遞延收益在轉(zhuǎn)入其他收益”?? 但是這個(gè)分錄怎么體現(xiàn)呀?

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齊紅老師 解答 2022-12-31 17:29

同學(xué)你好,能以此為依據(jù)把這筆扶持資金視為 不征稅收入,然后掛到遞延收益。記入遞延收益, 然后我用這筆錢支付給施工單位 工程款的時(shí)候, 就是“這個(gè)遞延收益在轉(zhuǎn)入其他收益”或者營(yíng)業(yè)外收入。?做這個(gè)分錄時(shí),需要自己提供一下具體使用的金額,來(lái)體現(xiàn)即可。

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快賬用戶5402 追問 2022-12-31 17:30

那如果,增值稅和土地增值稅只能用,沖減后的土地成本來(lái)核算,,那我把這筆產(chǎn)業(yè)扶持資金掛在遞延收益上邊是不是會(huì)好一點(diǎn),(這樣增值稅和土增核算的時(shí)候 土地成本就是原值了,不再用沖減后的成本來(lái)核算了)

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齊紅老師 解答 2022-12-31 17:31

同學(xué)你好,是的,把這筆產(chǎn)業(yè)扶持資金掛在遞延收益上邊,是會(huì)好一點(diǎn),這樣增值稅和土增核算的時(shí)候,土地成本就是原值了,不再用沖減后的成本來(lái)核算了。

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快賬用戶5402 追問 2022-12-31 17:35

老師,我只知道,視為不征稅收入,掛遞延收益的話,與此同時(shí)相應(yīng)的成本 不能抵減企業(yè)所得稅。 然后剛剛提到的,用此筆扶持金支付工程款。假設(shè)扶持金2000萬(wàn),工程款1000萬(wàn)。 分錄是不是 借 銀行存款 2000萬(wàn) 貸 遞延收益2000萬(wàn) 借,開發(fā)成本-工程款917萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅額83萬(wàn) 貸 銀行存款1000萬(wàn)??? 老師是這樣體現(xiàn)嗎?(我咋感覺沒突出我的遞延收益用到工程款上了呀,是不是我還有哪里分錄沒做到位)

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齊紅老師 解答 2022-12-31 17:38

同學(xué)你好,是這樣體現(xiàn)的,另外根據(jù)已經(jīng)支付的1000萬(wàn)元,再做個(gè)分錄,借:遞延收益,1000萬(wàn)元,貸:其他收益,1000萬(wàn)元。

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快賬用戶5402 追問 2022-12-31 17:45

噢噢噢 原來(lái)如此

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快賬用戶5402 追問 2022-12-31 17:45

非常感謝老師的耐心解答,祝老師生活愉快

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齊紅老師 解答 2022-12-31 17:47

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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快賬用戶5402 追問 2022-12-31 19:24

老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 好像沒有其他收益這個(gè)科目?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎??

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齊紅老師 解答 2022-12-31 19:25

同學(xué)你好,是的,沒有其他收益,就記入營(yíng)業(yè)外收入吧。

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同學(xué)你好,這個(gè)遞延收益在轉(zhuǎn)入其他收益時(shí),要交企業(yè)所得稅。遞延收益,可以遞延幾年之后再交企稅。
2022-12-31
您好,這個(gè)就跟他說(shuō),不是一年度的補(bǔ)助事項(xiàng),所以要按照期間分?jǐn)偟?/div>
2023-09-18
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債,這個(gè)是那個(gè)中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和注會(huì)的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)里面有一個(gè)對(duì)應(yīng)的章節(jié)在講這一塊兒,如果說(shuō)你們那個(gè)企業(yè)做賬用的是那個(gè)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則存在稅法和會(huì)計(jì)口徑的暫時(shí)性差異,才會(huì)用到這兩個(gè)科目。
2021-06-23
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