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Q

老師,公司在2021年匯算清繳后如果有以前年度可彌補(bǔ)虧損額,在2022年度計(jì)提當(dāng)期所得稅的時(shí)候是否需要把這部分以前年度可彌補(bǔ)的虧損給減出來(lái)?

2022-12-31 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-31 10:42

是的,先彌補(bǔ)虧損再計(jì)提所得稅費(fèi)

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快賬用戶4009 追問(wèn) 2022-12-31 10:43

這部分其實(shí)不是企業(yè)虧損,是匯算清繳后可結(jié)轉(zhuǎn)用于以后年度彌補(bǔ)虧損的

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齊紅老師 解答 2022-12-31 10:45

就是說(shuō)的,那個(gè)虧損的哈

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快賬用戶4009 追問(wèn) 2022-12-31 10:49

是的,在計(jì)算今年的當(dāng)期所得稅時(shí)要把這部分在以前年度的虧損在利潤(rùn)總額中扣除吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-31 10:52

是的,就是要先扣除的

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