你好這個是你開出去的負(fù)數(shù)嗎
老師,跨年財務(wù)費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
跨年紅沖的專票,賬務(wù)處理使用 的科目是以前年度損益調(diào)整,怎么納稅申報
跨年沖紅的發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,以前年度損益是借方還是貸方負(fù)數(shù)
紅沖去年的銷項(xiàng)發(fā)票,企業(yè)會計準(zhǔn)則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
老師,剛剛查明,20年發(fā)生的租賃場地費(fèi),收到對方普票,借 管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,后因疫情取消,21年對方已將發(fā)票紅沖,我單位賬上沒有紅沖記錄,我該怎么處理,會計分錄借管理費(fèi) 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),還是以前年度損益調(diào)整,會計分錄怎么寫?
開票20萬9%的稅,稅金是16573.76yuan
現(xiàn)在小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么?
公司打款到A,然后A轉(zhuǎn)給了C,C直接支付給了建筑工地班組清退賠償款,這樣能沖A的掛賬嗎
老師,幫外省開發(fā)票可能會引起預(yù)警,那外賬報稅可以的不?
老師,根據(jù)下面這道題,外購的煙絲消費(fèi)稅怎么算,可以抵扣嗎
外貿(mào)公司出口貨物,國外客戶委托代理已付人民幣現(xiàn)金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么進(jìn)行合規(guī)處理?
老師你好,請問土地出讓金分?jǐn)傆嬋胧裁纯颇?/p>
老師您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,平價轉(zhuǎn)讓需要交個人所得稅嗎?
老師你好,我之前的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了,但是我忘了哪些認(rèn)證抵扣了,我該怎么檢查,補(bǔ)分錄
老師您好,我司是新成立的機(jī)械租賃公司,老板本人名下有一輛皮卡車,租給公司,需要交多少稅費(fèi),稅率是多少?
是的負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 建議直接做主營業(yè)務(wù)收入就可以 不要以前年度損益調(diào)整
但是是去年的收入啊 不用以前年度損益調(diào)整?
跨月也是反沖嗎,不是寫負(fù)數(shù)嗎
你好,你做了以前年度損益調(diào)整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致會有這個弊端的
為什么會不一致呢
開了負(fù)數(shù)發(fā)票 增值稅申報了 所得稅不在當(dāng)年
負(fù)數(shù)紅字 應(yīng)該可以抵減銷項(xiàng)的正數(shù)啊
是啊 增值稅銷售額不就少了 不就不一樣了
這個還好啊 賬上的數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)一樣啊
你好 那這個你自己決給你的建議 不知道你怎么能算的一樣 所得稅是去年的 影響你去年的利潤