您好!這個月銷項大于進項,一般下月要交增值稅,后期如果沖紅,導(dǎo)致銷項小于進項,那么就會形成留抵,一般不退
老師 請問一下 我這個月開的銷項,正常交增值稅了,但是下個月全部沖紅了,交的稅錢怎么辦呢
老師 我次月沖紅了一張發(fā)票,讓我的賬上應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項稅在借方產(chǎn)生金額,在次月我用這個稅抵了本月的銷項稅,我應(yīng)該怎么做分錄?能不能說細一點老師
老師,如果我們先開了票交了增值稅,但是沒有收入下個月就把票沖銷了,那稅金那我怎么做分錄能平呢?
老師,我們這個月銷項發(fā)票多了。是不是下個月就得交本月的增值稅。如果下個月紅沖一些銷項,能不能把交了的增值稅退給我。。。
老師如果這個月我們開票100萬元,稅率9%.銷項稅就9萬元,進項票只有1.3萬,那么這個月就要繳納增值稅77000元,那么下個月要取來進項5萬元,是不是只能進項留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來了
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——進項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計稅還可以進行勾選抵扣嗎
老師這道題是怎么算的?
老師好!貿(mào)易企業(yè)首次報關(guān)出口,第一單不想退稅,會不會影響下次申請退稅?如果不退稅的話,我在申報上應(yīng)該怎么操作?
老師您好。我有個不是勞務(wù)公司的公司但是經(jīng)營范圍里有勞務(wù)服務(wù)這一項。這個公司接了一個活有工人給他們干活了。然后對方公司給打款。給他們開發(fā)票開的勞務(wù)服務(wù)。那這個不是勞務(wù)公司給開的這一項。屬于勞務(wù)公司嗎算違規(guī)嗎?可以給這么開嗎?
個稅申報的本期收入沒超過5000,為什么有應(yīng)納稅額呀