你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
這個月如果有50萬的無票收入,然后也準備繳納稅款,到明年1月份開了20萬的發(fā)票,這個發(fā)票可以沖減之前那個50萬的一部分嗎?重新做比收入,那這個20萬的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開了一張30萬的發(fā)票,可以在四月份沖減這30萬嗎?這個50萬的未開票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因為不一定明年一下子開到50萬
老師,請教下,代理報關(guān)公司,公司是12月份報的關(guān),但是月底了,20號后報的關(guān)我們發(fā)票今年不開,明年開可以嗎?意思是我20號開報關(guān)的不向委托方開經(jīng)紀代理服務(wù)的發(fā)票收入,可以在明年1月開后再確認收入是嗎?
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費,實際合同從2021年開始執(zhí)行。所以2020年也沒有開發(fā)票。這個月季度報稅是只做了預(yù)收,不確認收入,今年開發(fā)票了,第一季度報稅了確認收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認收入報稅
老師,我們是季度開票,11月-23年1月份的發(fā)票已開,,是12月確認收入可以包含明年1月份的的嗎?不然就和電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)開票收入就不一致了
老師,我們是季度開票,11月-23年1月份的發(fā)票已開30萬,12月確認收入是30還是20?可以包含明年1月份的的嗎?不然賬面收入就和電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)開票收入就不一致了
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般納稅人
那你12月份兒確認收入,不包含一月份開的這一個。
就是說賬面確認開票收入是20,那稅盤開票金額是30呢?1月抄稅,收入都是自動帶入的
你好,那你只能做30萬的收入,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要一致。
對啊,我就是這樣想的,收入要一致的,就正常按今年的收入入賬就行了吧老師,匯算不用調(diào)整吧
對的,是的,是這么做的。