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老師,我們是季度開票,11月-23年1月份的發(fā)票已開,,是12月確認收入可以包含明年1月份的的嗎?不然就和電子稅務局開票系統(tǒng)開票收入就不一致了

2022-12-30 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-30 15:51

你好 1月的收入不確認是按開票交增值稅?

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 15:52

如果開票30萬,只確認兩個月20萬的話,開票系統(tǒng)顯示的收入跟賬務就不一致了

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齊紅老師 解答 2022-12-30 15:58

因為你提前開票了,所以這個風險避免不了。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 15:58

開發(fā)票是按發(fā)票來交增值稅。但是服務的收入所得稅是按月來確認的。

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 15:59

分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:01

借應收賬款。貸主營業(yè)務收入,應交稅費。 收入是兩個月的 稅款,是三個月的。

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 16:03

這樣寫不平衡啊

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:04

借方和貸方是一樣的,金額不可能不平。借方是貸方,合計的金額。

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 16:09

借應收賬款30貸主營業(yè)務收入283018.87銷項16981.13,這是三個月的,按您說的,收入是2月就不平衡了啊

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:10

不要考慮總的應收 現(xiàn)在是借方應收是? 二個月收入 和三個月稅款這個應收? ?別外一個月收入確認時再記一下月的應收賬款 這樣理解 了嗎?

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 16:13

這樣增值稅收入和所得稅收入就不一致了呢

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:15

你好對呀 是不一樣的??

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:15

困為你提前開發(fā)票的原因? 這樣是有風險的 有虛開發(fā)票的風險?

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 16:16

這怎么能是虛開發(fā)票呢老師,提前開具而已

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 16:17

有老師說是可以的呢

有老師說是可以的呢
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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:23

你23年一月份的不等于提前開票的嗎?所以這就有虛開發(fā)票的風險了。 增值稅的收入和所得稅的收入。確認是有差異的。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:25

我從你提問這里面,我可以分析出來,你這是一筆提供服務的時候。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:25

我從你提問這里面,我可以分析出來,你這是一筆提供服務的收入

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 16:26

這種情況不算是虛開吧老師,現(xiàn)在賬務處理上不是要必須一致才沒有風險嗎

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 16:26

是的,是服務費發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:26

就是你沒有風險的處理,就是一月份的發(fā)票,明年開這樣一點風險沒有。

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 16:27

關(guān)鍵客戶要求現(xiàn)在開出來,已經(jīng)開了

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:27

https://mp.weixin.qq.com/s/7osIEmwDoCB1ekX9a6dauQ 這是,所得稅收。這是所得稅收入確認的時點你參。這是所得稅收入確認的時點,你參考一下。

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快賬用戶9770 追問 2022-12-30 16:28

那客戶那邊也不能全部算今年的成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 16:33

客戶那邊也不能算今年的成本。他應該分攤。一月份的算明年的成本

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