你好; 先暫估計(jì)入固定資產(chǎn)去 ;次月開始折舊 ; 先不看發(fā)票? ?
你好!老師,我們公司幫另外一家公司購買了一臺設(shè)備,開發(fā)票是我們公司,現(xiàn)在這臺設(shè)備在另外一個(gè)家公司用,想給這臺設(shè)備入固定資產(chǎn)入到另外一家,怎么記賬呢!
老師,我想問一下我們買了一臺設(shè)備,設(shè)備已經(jīng)到了,但是我們只是付了部分款,于是對方也只給我們開了這部分款的發(fā)票,但是我們既然開始使用這臺設(shè)備了,就需要計(jì)提折舊了,我應(yīng)該怎么計(jì)提折舊呢
您好!我公司購買一臺設(shè)備121800元,但是發(fā)票根據(jù)每個(gè)月支付的貨款,才給我們開發(fā)票,貨款是分半年付清,請問我應(yīng)該怎么做這筆賬呢
您好!我公司購買一臺設(shè)備121800元,但是發(fā)票根據(jù)每個(gè)月支付的貨款,才給我們開發(fā)票,貨款是分半年付清,請問我應(yīng)該怎么做這筆賬呢
老師你好,公司采購一批設(shè)備有好幾臺,簽了合同,但是設(shè)備全到了,發(fā)票沒全到,我們應(yīng)該怎么作賬呢?我現(xiàn)在是到了多少票就做多少,按正理來說應(yīng)該怎么做呢?
老師,發(fā)現(xiàn)上一年的租車費(fèi)用,有三個(gè)月未做攤銷分錄,今年應(yīng)該咋處理呀?
老師請問一下 工商年報(bào),應(yīng)投資額和實(shí)繳的填錯(cuò)了,就填的實(shí)繳額,還可以修改嗎?,現(xiàn)在是之前的股東也變了,23年的,這個(gè)要怎么辦呢?
@郭老師,老師您好,我想請教一下就是我把進(jìn)項(xiàng)留底稅額已經(jīng)抵扣完了,為什么應(yīng)交稅費(fèi)貸方還會是負(fù)數(shù)呢
老師,公戶轉(zhuǎn)錢出來可以備注什么用途
專管員剛發(fā)過來的,我們怎么解決
老師您好 現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)貸都要打到另外公司以付貨款的名義支付,我公司就有幾筆這樣的款子收到然后馬上退還給對方,這樣的情況要入賬嗎,如果入賬要怎么入呢
無票收入,無票支出,分別啥意思
老師,請教下,公司需要注銷,餐飲行業(yè),目前歇業(yè)中,還有庫存,租賃用房,是否可以用庫存抵租金。然后它的資本公積還有余額,我這邊怎么處理
老師公司做應(yīng)收賬款了,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,但是還沒有開發(fā)票就要交稅了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)這個(gè)月是不是就要增值稅了?
廣東電子稅務(wù)局,怎么查詢出口免稅備案是否有登記
老師,這臺設(shè)備回來呢也不能直接投入使用,還需要我們自己去加工安裝,那是不是要記到在建工程呢?用不用折舊呢?合同價(jià)款是110萬,我要按含稅價(jià)估還是不含稅價(jià)呢
你好 ;? ? 意思你們買來還得自己安裝加工這的話 ;? 計(jì)入在建工程去歸集的??
老師,還有兩個(gè)問題麻煩解答
你好;? 在建工程先不折舊;等著轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 之后 次月 才會折舊的;? ? 按照不含稅去 (如果對方開專票給你 ;? ?)
老師,對方開專票,我從發(fā)票認(rèn)證平臺看到對方九月份已經(jīng)開出來一半的金額了,但是一直沒給我們
你好1;? ? ?你掛? 固定資產(chǎn)暫估到 不含稅金額掛著; 先做折舊就行了。? ;? 之后稅費(fèi) 部分 收到發(fā)票在做賬? ?
老師,摘要該怎么寫
你好;摘要寫暫估某固定資產(chǎn)設(shè)備??
老師,分錄怎么寫,貸方寫什么
?你好;? 借在建工程-? 暫估 貸? 應(yīng)付賬款或者銀行存款 ;? 等著 安裝好計(jì)入; 借固定資產(chǎn)貸在建工程-暫估? ;? 次月開始折舊? ?
老師,貸方應(yīng)付賬款二級科目是暫估嗎?還是直接從對應(yīng)的供應(yīng)商的賬款
你好; 是的; 自己做下寫暫估? ?