同學(xué)、 3.借制造費(fèi)用31000 管理費(fèi)用3000 銷售費(fèi)用2000 貸累計(jì)折舊36000 4.借制造費(fèi)用700 貸銀存款700 5.借生產(chǎn)成本-甲60000/3000*1800=36000 生產(chǎn)成本-乙24000 貸制造費(fèi)用60000
假設(shè)A企業(yè)甲產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量40件,總總成本為48000 元,其中:直接材料費(fèi)用22000 元、直接人工費(fèi)用23000元、制造費(fèi)用3000元;乙產(chǎn)產(chǎn)品沒有月初在產(chǎn)品。5月31日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品全部完工、入庫300件;本月生產(chǎn)的乙產(chǎn)品完工 1000件,40件沒有完工,月末在產(chǎn)品成本為3800元、其中:直接材料費(fèi)用14000、直接人工費(fèi)用200000元、制造費(fèi)用4000元。
假設(shè)A企業(yè)甲產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量40件,總成本為4800元,其中:直接材料費(fèi)用22000元、直接人工費(fèi)用23000元、制造費(fèi)用3000元;乙產(chǎn)品沒有月初產(chǎn)品。5月31日,本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品全部完工。入庫300件;本月生產(chǎn)乙產(chǎn)品完工100件,40件沒有完工,月末在產(chǎn)品成本為38000元,其中:直接材料費(fèi)用14000、直接人工費(fèi)用20000元、制造費(fèi)用4000元。A企業(yè)根據(jù)完工產(chǎn)品入庫單等資料,計(jì)算完工產(chǎn)品成本編制會計(jì)分錄。
假設(shè)a企業(yè)甲產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量40件總成本為48000元其中直接材料費(fèi)用22000元直接人工費(fèi)用23000元制造費(fèi)用3000元乙產(chǎn)品沒有月初在產(chǎn)品5月31日本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品全部完工入庫300件本月生產(chǎn)的乙產(chǎn)品完工100件40月末完在產(chǎn)品成本為38000其中直接材料費(fèi)用14000直接人工費(fèi)用20000制造費(fèi)用4000元。計(jì)算完工產(chǎn)品成本并做會計(jì)分錄
假設(shè)A企業(yè)甲產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量 40件,總成本為48 000元,其中:直接材料費(fèi)用22000 直接人工費(fèi)用23000元、制造費(fèi)用3000元;乙產(chǎn)品沒有月初在產(chǎn)品。5月31日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品全部完工,人庫 300 產(chǎn)的乙產(chǎn)品完工00件,4件沒有完工,月末在產(chǎn)品成本為38000元,其中:直接材料費(fèi)用 14000、直接人工費(fèi)用20000元、制造費(fèi)用4000元。 A企業(yè)根據(jù)完工產(chǎn)品人庫單等資料,計(jì)算完工產(chǎn)品成本并編制會計(jì)分錄。
假設(shè)A企業(yè)用日產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量40件,總成本為元、直接人工費(fèi)用23048000元,其中:直接材料費(fèi)用2200000元、制造費(fèi)用3000元;乙產(chǎn)品沒有月初在產(chǎn)品。5月31日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品全部完工,人庫300件;本月生產(chǎn)的乙產(chǎn)品完工100件,40件沒有完工,月末在產(chǎn)品成本為38000元,其中:直接材料費(fèi)用14000、直接人工費(fèi)用20000元、制造費(fèi)用4000元。A企業(yè)根據(jù)完工產(chǎn)品入庫單等資料,計(jì)算完工產(chǎn)品成本并編制會計(jì)分錄。
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評,請問使用權(quán)資產(chǎn)這個(gè)科目怎么用,什么時(shí)候會用到
老師,建筑業(yè)施工勞務(wù)分包給其他公司了,付款分錄是怎么做
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,如果應(yīng)收賬款一直收不回怎么辦?還有掛很多預(yù)付賬款,然后對方公司已經(jīng)注銷了怎么辦,對方公司就是個(gè)體工商戶,也是自己公司的小公司
請賈蘋果老師回答問題,其他人勿接謝謝!否則差評沒有簽合同,都是以送貨單為依據(jù),然后累計(jì)一定金額后,雙方對賬后在付款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,租用的機(jī)器設(shè)備,計(jì)入長期待攤費(fèi)用里,再將租金攤銷到每個(gè)月,這樣操作可以嗎?
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動(dòng)去填寫嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動(dòng)帶入主表?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?