學(xué)員你好,本月生產(chǎn)成本多少?
假設(shè)A企業(yè)甲產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量40件,總總成本為48000 元,其中:直接材料費(fèi)用22000 元、直接人工費(fèi)用23000元、制造費(fèi)用3000元;乙產(chǎn)產(chǎn)品沒(méi)有月初在產(chǎn)品。5月31日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品全部完工、入庫(kù)300件;本月生產(chǎn)的乙產(chǎn)品完工 1000件,40件沒(méi)有完工,月末在產(chǎn)品成本為3800元、其中:直接材料費(fèi)用14000、直接人工費(fèi)用200000元、制造費(fèi)用4000元。
假設(shè)A企業(yè)甲產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量40件,總成本為4800元,其中:直接材料費(fèi)用22000元、直接人工費(fèi)用23000元、制造費(fèi)用3000元;乙產(chǎn)品沒(méi)有月初產(chǎn)品。5月31日,本月生產(chǎn)甲產(chǎn)品全部完工。入庫(kù)300件;本月生產(chǎn)乙產(chǎn)品完工100件,40件沒(méi)有完工,月末在產(chǎn)品成本為38000元,其中:直接材料費(fèi)用14000、直接人工費(fèi)用20000元、制造費(fèi)用4000元。A企業(yè)根據(jù)完工產(chǎn)品入庫(kù)單等資料,計(jì)算完工產(chǎn)品成本編制會(huì)計(jì)分錄。
假設(shè)a企業(yè)甲產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量40件總成本為48000元其中直接材料費(fèi)用22000元直接人工費(fèi)用23000元制造費(fèi)用3000元乙產(chǎn)品沒(méi)有月初在產(chǎn)品5月31日本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品全部完工入庫(kù)300件本月生產(chǎn)的乙產(chǎn)品完工100件40月末完在產(chǎn)品成本為38000其中直接材料費(fèi)用14000直接人工費(fèi)用20000制造費(fèi)用4000元。計(jì)算完工產(chǎn)品成本并做會(huì)計(jì)分錄
假設(shè)A企業(yè)甲產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量 40件,總成本為48 000元,其中:直接材料費(fèi)用22000 直接人工費(fèi)用23000元、制造費(fèi)用3000元;乙產(chǎn)品沒(méi)有月初在產(chǎn)品。5月31日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品全部完工,人庫(kù) 300 產(chǎn)的乙產(chǎn)品完工00件,4件沒(méi)有完工,月末在產(chǎn)品成本為38000元,其中:直接材料費(fèi)用 14000、直接人工費(fèi)用20000元、制造費(fèi)用4000元。 A企業(yè)根據(jù)完工產(chǎn)品人庫(kù)單等資料,計(jì)算完工產(chǎn)品成本并編制會(huì)計(jì)分錄。
假設(shè)A企業(yè)用日產(chǎn)品月初在產(chǎn)品數(shù)量40件,總成本為元、直接人工費(fèi)用23048000元,其中:直接材料費(fèi)用2200000元、制造費(fèi)用3000元;乙產(chǎn)品沒(méi)有月初在產(chǎn)品。5月31日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品全部完工,人庫(kù)300件;本月生產(chǎn)的乙產(chǎn)品完工100件,40件沒(méi)有完工,月末在產(chǎn)品成本為38000元,其中:直接材料費(fèi)用14000、直接人工費(fèi)用20000元、制造費(fèi)用4000元。A企業(yè)根據(jù)完工產(chǎn)品入庫(kù)單等資料,計(jì)算完工產(chǎn)品成本并編制會(huì)計(jì)分錄。
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理