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老師,我們公司制造行業(yè),付預(yù)付款的時候貨沒到,發(fā)票已經(jīng)到了,怎么賬務(wù)處理

2022-12-30 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-30 10:59

你好,你需要底扣嗎?需要抵扣的話,借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 10:59

如果不需要抵扣的話,這個發(fā)票可以不用做。

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快賬用戶4504 追問 2022-12-30 11:06

你的意思把預(yù)付賬款價稅分離嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-30 11:11

對的是的是這個意思。

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快賬用戶4504 追問 2022-12-30 11:13

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-30 11:14

不用客氣,工作愉快。

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你好,你需要底扣嗎?需要抵扣的話,借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款。
2022-12-30
借預(yù)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
2022-12-13
付款時,分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2021-07-29
您好,打電話到對方公司的稅務(wù)大廳,就說不能發(fā)票,沒 發(fā)票我們無法稅前扣除,也平不了賬的
2025-01-05
你好!可以計入在途物資,借:在途物資 進項稅 貸:銀行存款
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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