同學(xué),你好,要調(diào)以前年度損益
老師2021年暫估得成本費用當(dāng)時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了
去年做了5萬暫估費用,借,管理費用暫估,貸,其他應(yīng)付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費用票了
老師去年匯算清繳的時候有企業(yè)不想交稅。我暫估了一筆費用。借管理費用暫估。貸其他應(yīng)收。現(xiàn)在企業(yè)費用有了。我是直接做反分錄。還是要調(diào)以前年度損益啊?
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進行了費用調(diào)增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師您好22年暫估了49萬的費用,匯繳調(diào)出交稅了,(小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度調(diào)整)這個應(yīng)該如何做分錄。 當(dāng)時的分錄是,借:管理費用49、貸:其他應(yīng)付款
建廠期間支付的土地使用費入什么科目
老師 我想問一下,員工報銷火車票費用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實際付款是173,可以按176報銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個點稅點
請問,老師殘保金計算公式里上年在職職工人數(shù),這個怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計和職業(yè)醫(yī)師證哪個難,哪個更有含金量
老師,我開票的銀行是建行的,但是對方后面打錢進了公司農(nóng)行,這樣可以嗎?兩個都是公戶來的
一般納稅人證明有稅務(wù)蓋章的,要在電子稅務(wù)局哪里下載
老師那咋做?。糠咒??
先把前面那筆分錄沖掉,再做 借:以前年度損益調(diào)整、 貸:銀行存款
老師為了要貸銀行存款呢?
還是掛的往來嗎?如果是就放往來上面
哦好的明天看看。忘了謝謝老師啊
不客氣,很高興幫你解答