你好,可以用余額的,沒有完工的。

郭老師借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個分錄是確定收入、成本、毛利時? 第二個分錄是工程完工時工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖? 像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時借主營業(yè)務(wù)成本9萬(人工費即工程施工-人工費,這里的金額直接計入,不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費科目結(jié)轉(zhuǎn)?),工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15(工程結(jié)算科目金額)
郭老師借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個分錄是確定收入、成本、毛利時? 第二個分錄是工程完工時工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖? 像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時借主營業(yè)務(wù)成本9萬(人工費即工程施工-人工費,這里的金額直接計入,不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費科目結(jié)轉(zhuǎn)?),工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15(工程結(jié)算科目金額)
老師,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,那工程施工就沒余額了,那如果是這樣的話那等項目完工后,工程施工怎么和工程結(jié)算對沖呢
老師,年末工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)完貸方有余額可以不,還是說年末要求結(jié)平呢必須
請教老師,‘工程施工—合同成本’科目月末可以有余額嗎?就是不全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,等下期甲方支付進度款的時候再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
老師好 公司退休員工占比多少是合規(guī)范圍 不會有風險 ,這個稅務(wù)會查嗎
制造費用一般都是按什么標準來分配呢?
#提問#老師每月月初導出電子稅務(wù)局中銷售開票的PDF版的發(fā)票,一次性導出所有,怎么操作,寫個具體步驟,我要么才能導出一頁的,要么發(fā)送郵箱導出,郵箱里也沒見收到?
老師,這個季度報稅,有工資薪金這塊,我們是培訓機構(gòu),負責培訓的老師工資我都記到主營業(yè)務(wù)成本里了, 是不是我填報表的時候就把主營業(yè)務(wù)成本里屬于工資這部分給單獨算出來填上?
一般稅公司出租公司名下住房,月租金800元是不是有房產(chǎn)稅優(yōu)惠政策?自己自己準備好租金合同,開好租金發(fā)票和租金流水是不是就可以了?
老師好,個人讓稅務(wù)局代開了勞務(wù)費票,他嫌個稅太多不想交,這張票已經(jīng)開出來了怎么處理呢
老師,醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)入統(tǒng),統(tǒng)計局問確認收入的方法,全額法和凈額法,一般都是什么方法呀
公司的一個干活的工人 開不來發(fā)票 讓開點油費發(fā)票報銷可以嗎
老師,是不是從7月起電商就要電商平臺和電子稅局申報數(shù)據(jù)比對數(shù)據(jù)不能相差太大,是不是收到款都要申報收入?
問個人買公司承兌40萬 價格580/10萬,公帳付40萬現(xiàn)金收對方40萬承兌,對方收到40萬現(xiàn)金回397680元, 想還價550/10萬,對方說買承兌高價買不是好嗎,不理解 550/10萬 回現(xiàn)金397800元不是更多嗎
那余額一般不是都在借方嗎,結(jié)轉(zhuǎn)以后如果余額在貸方可以不老師
你好,對的是的,余額在借方的,在貸方的不可以。
就像你的銀行存款出現(xiàn)了貸方余額是一樣的道理 不能出現(xiàn)貸方
那如果按照(歷史成本+未來成本)*完工進度結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,賬上借方成本不夠,就會造成貸方余額老師,怎么辦呢
暫估 借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估。
那暫估數(shù)自己看著定是不老師
你好,只要不出現(xiàn)貸方余額就可以。
好的,老師我之前月份有一筆成本票在這個月開了負數(shù)票,之前因為結(jié)轉(zhuǎn)之后工程施工平了,現(xiàn)在負數(shù)票一沖在貸方了這個怎么處理呢老師
你好,你是暫估了,然后后來發(fā)票到了是這意思嗎?
沒有,還沒暫估呢,7.8月開的正數(shù)發(fā)票,月底結(jié)轉(zhuǎn)不是成本平了嗎,然后負數(shù)發(fā)票來了一沖分錄,余額就在貸方了給,相當于11月末合同成本余額在貸方怎么處理呢老師
借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工,這個沒有紅沖做紅沖
昂,就是相當于成本當時多結(jié)轉(zhuǎn)了,紅沖負數(shù)分錄之后,再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本對不老師
11月沒有紅沖成本,導致11月末成了貸方余額了,在12月月紅沖可以不老師,還是說11月末余額在貸方不行,必須到11月去紅沖呢,因為已經(jīng)出報表了,在11月一紅沖報表還得變 ,老師
可以的,可以在十二月份補上的
那十一月月末余額就在貸方了沒事是吧老師
老師,暫估的時候借合同成本直接材料還是其他間接材料呢該
你能反結(jié)賬修改的話,反結(jié)賬修改實在修改不了的話,就在12月份做這個沒有關(guān)系。
贊谷,哪個都可以,當你發(fā)生了哪個單哪一個。
發(fā)生的時候借方發(fā)生哪一個記哪一個,那這筆暫估呢老師,明年一月就直接把這筆暫估全部沖銷掉嗎
借工程施工 你要暫估哪一個費用的,是材料費還是人工費,在這二級科目寫上就可以的。
暫估的這個在明年一月就一筆沖了就行對吧老師
你好 一月分發(fā)票到了的可以