你好,按以下步驟試下:不同地區(qū)的電子稅務(wù)局操作界面可能略有差異,但一般可以通過以下步驟一次性導(dǎo)出所有銷售開票的PDF版發(fā)票: 1.?登錄電子稅務(wù)局:打開電子稅務(wù)局官網(wǎng),輸入賬號(hào)、密碼和驗(yàn)證碼進(jìn)行登錄。 ? 2.?進(jìn)入稅務(wù)數(shù)字賬戶:在“我要辦稅”模塊中,點(diǎn)擊“稅務(wù)數(shù)字賬戶”跳轉(zhuǎn)至電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)。 ? 3.?選擇全量發(fā)票查詢:點(diǎn)擊“發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)”,進(jìn)入“全量發(fā)票查詢”頁面。 ? 4.?設(shè)置查詢條件:將查詢類型選擇為“開具發(fā)票”,然后設(shè)置開票日期的起止時(shí)間為你需要導(dǎo)出的月份,還可以根據(jù)實(shí)際情況選擇發(fā)票來源、票種、發(fā)票狀態(tài)等其他相關(guān)條件,點(diǎn)擊“查詢”。 ? 5.?批量下載發(fā)票:在查詢結(jié)果頁面,勾選所有需要下載的發(fā)票數(shù)據(jù)(一般可以點(diǎn)擊全選按鈕),然后點(diǎn)擊“批量下載”按鈕,選擇文件下載類型為“PDF”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
你好老師,剛才那個(gè)問題,公司之前進(jìn)貨都開了進(jìn)項(xiàng),然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時(shí)候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實(shí)際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實(shí)相符,應(yīng)該怎么操作呢?你上面說:結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體該怎么做呢?那個(gè)鏈接我繼續(xù)追問的時(shí)候,總出來系統(tǒng)繁忙,只能重新再發(fā)一次,麻煩老師了。
我們是新成立的外貿(mào)公司,有好幾筆貨款要從不同國家付過來,之前做了外匯收支名錄申請(qǐng)、海關(guān)備案申請(qǐng)。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請(qǐng)問能否指導(dǎo)一個(gè)“流程圖”,有個(gè)先后順序的引導(dǎo),幫助我們捋順一下?[合十] 比如結(jié)匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個(gè)平臺(tái)需要準(zhǔn)備什么資料……出報(bào)關(guān)單后再讓工廠開專票嗎……出口發(fā)票在哪個(gè)流程點(diǎn)開……等等,第一次做外貿(mào),還沒摸著路,煩請(qǐng)老師得空幫忙指點(diǎn)一下,非常感謝[抱拳][合十]
去年10月份新設(shè)立的一家子公司,小微企業(yè),最后一個(gè)季度收入800,費(fèi)用就支出了一筆400的代賬工資。 然后 1月申報(bào)企業(yè)所得稅,就按這個(gè)實(shí)際情況申報(bào)了,雖然只有1塊多的稅費(fèi),但是稅負(fù)率太高了。 這種還能改賬嗎?或者電子稅務(wù)局我還能怎么操作嗎? 不改的話今年也是都沒有收入,要是按實(shí)際情況做虧損。會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅負(fù)率異常,稅務(wù)那邊有影響嗎?怎么解釋呢[捂臉] ?今年它拿來了一份房屋租賃合同,又是從去年開始的。去年應(yīng)付款也沒有做房租支出,也沒有發(fā)票過來,是不是要改賬?怎么做賬務(wù)處理會(huì)比較合適呢?
#提問#老師每月月初導(dǎo)出電子稅務(wù)局中銷售開票的PDF版的發(fā)票,一次性導(dǎo)出所有,怎么操作,寫個(gè)具體步驟,我要么才能導(dǎo)出一頁的,要么發(fā)送郵箱導(dǎo)出,郵箱里也沒見收到?
老師,你好,我們有一家工廠,小規(guī)模納稅人,他在第二個(gè)季度申報(bào)的收入有80萬,開票收入是10萬,未開票收入是70萬?,F(xiàn)在是第三個(gè)季度了,能不能把之前季度的(1-2季度)未開票收入改為開票收入,第四季度補(bǔ)開發(fā)票。
老師您好,收到投資公司的分紅怎么做分錄?季報(bào)填哪里?
老師,原來是定期定額個(gè)體工商戶,一直沒有要過成本票,25年3季度才被調(diào)成查賬征收,現(xiàn)在申報(bào)3季度個(gè)稅,收入系統(tǒng)自動(dòng)帶出前三個(gè)季度收入總和,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局讓先虛寫一個(gè)成本,將來稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查咱們1,2季度的成本票?還有查賬征收的個(gè)體工商戶將來做匯算清繳時(shí),收入也應(yīng)該是年累計(jì)收入,沒有成本票到時(shí)候咋辦?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市公戶收入多少錢是超線了核定征收的
老師個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)稅繳納和計(jì)提怎么繳納個(gè)稅
增值稅發(fā)票現(xiàn)在認(rèn)證沒時(shí)間要求了吧?
老師好!咱們是一家餐飲公司,有一家分店的一個(gè)收入在總公司那邊確定了收入開了票,但是總公司這邊,又沒有相應(yīng)的成本費(fèi)用,這一塊的成本支出這個(gè)要怎么調(diào)整與完善?
老師好,請(qǐng)問下公務(wù)員要交個(gè)稅嗎
老師您好,我9月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候正常是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,但是實(shí)際不用交稅,都減免了,而且還有一點(diǎn)退稅,現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)顯示增值稅是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么做賬呢 ?
老師,我有筆分錄有點(diǎn)懞,能不能幫我看看,之前6月來發(fā)票記賬進(jìn)個(gè)人報(bào)銷,借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,7月用銀行存款支付了該費(fèi)用,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,然后9月發(fā)現(xiàn)該賬的不對(duì),現(xiàn)調(diào)整為,先沖銷,紅字借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸之前報(bào)銷的個(gè)人,正確分錄,借……,貸應(yīng)付,調(diào)整后是否正確,就是沖銷個(gè)人報(bào)銷這步?


不行,批量發(fā)送郵箱錄上郵箱里查不到。
如果您通過郵箱發(fā)送導(dǎo)出的發(fā)票但未收到,可能是以下原因?qū)е拢? - 檢查郵箱地址是否正確,是否存在輸入錯(cuò)誤。 ? - 查看郵箱的垃圾郵件或 spam 文件夾,有可能郵件被誤判為垃圾郵件。 ? - 電子稅務(wù)局發(fā)送郵件可能存在延遲,您可以稍作等待后再次檢查。 ? - 若問題依舊存在,建議聯(lián)系當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的技術(shù)支持人員,尋求進(jìn)一步的幫